咨询
Q

老师,我们公司从1月份到9月份的工资,只计提,没有实际发放,公司现在要做股权变更,这个未发放的工资已经计入当期的费用抵扣了,SJ让我们把我已计提的工资部分调帐调出来,这个应该怎么处理?分录应该怎么写?有那些注意事项哈?

2024-10-06 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-06 09:16

借应付职工薪酬工资,借管理费用,工资负数 需要红冲

头像
快账用户2553 追问 2024-10-06 09:19

老师,这种情况摘要咋写呢?

头像
齐红老师 解答 2024-10-06 09:19

红冲某某月份计提的工资。

头像
快账用户2553 追问 2024-10-06 09:29

老师,这个操作算正常吗?会不会引起什么风险?

头像
齐红老师 解答 2024-10-06 09:35

你好,你不横冲一直挂账才有风险,实际也不需要支付了不是?

头像
快账用户2553 追问 2024-10-06 09:55

是的,老板说不发了,红冲这个问题就算解决了吗?还需不需要其他操作?

头像
齐红老师 解答 2024-10-06 09:55

对的,是的,没有申报个税吧。如果申报了的话,需要调整。

头像
快账用户2553 追问 2024-10-06 10:04

老师,没有实际发放,个税都是 0申报的

头像
齐红老师 解答 2024-10-06 10:08

你好,那就不需要修改其他的了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应付职工薪酬工资,借管理费用,工资负数 需要红冲
2024-10-06
你好,没有工资就不用扣了,也不用做发工资的分录。等到来上班以后再扣。 借,应付职工 其他应收款 贷,现金
2022-02-14
同学,你好 之前的分录做红字分录就行
2024-06-12
你好 借款1万元当时已记入费用,现在要调出来,调整分录是 借:其他应收款,贷:以前年度损益调整—某某费用 再冲工资(以备用金形式已经退回公司账户) 借:银行存款,应付职工薪酬—工资,贷:其他应收款
2024-09-12
同学你好, 第一问 理解正确, 建议你 从现在 直接在账上做一笔调整分录出来。 这样的话,以后申报时 就不用费劲去找数据了 比方说 借 管理费用 福利费 贷 管理费用 交际费 而且 交际费有扣除限额的限制
2025-10-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×