你好 借:固定资产 100000%2B600 , 应交税费—应交增值税(进项税额)13000, 贷:银行存款 100000%2B13000%2B600

购入一台不需安装的设备,价款10000元,增值税税率13000元:运输600元(含税)均取得增值税普通发票,已用银行存款支付。求分录
购入一台不需安装的设备,价款100000元,增值税积概13000元运输600元(含税)。均取得增值税普通发票,已用银行存款支付。求分录带金额
购入不需要安装的设备一台,买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元。全部款项已用银行存款支付。
购入一台不需要安装的设备,价款100000元,增值税税额13000元;运输费600元(含 税)。均取得增值税普通发票,已用银行存款支付。
1.购入一台不需要安装的设备,价款十万元,增值税税额13000元,运输费600元含税均取得增值税,普通发票已用银行存款支付,2.出售不需用机床,一台原值九万元已提折旧4000元再出售过程中发生拆卸劳务费800元,用银行存款支付双方协议下款款88000元含税款已存入银行
团体意外险公司承担120元、个人承担288元,进项发票,且个人承担部分在本月工资中扣回”怎么入账,分录怎么写呢
问一下,我们的开发商在22年12月给我们公司开了一张房款的发票500多万,单价10423元,当时活干完了,但是没有过户,现在开发商说是把这样发票冲红,重新给我们开两张发票,一张是单价8000多的房款,还有一张是单价2000多的装修款,这样是否可以让对方开,当时开的发票税额已经勾选认证,对我们是否合适
建筑服务 劳务费 现在开发票有最新规定了吗 不能这样开了吗
室内装饰装修新的开票大类中应该选哪个
被统计局抽查质量 核查2026年1-3月产值营收,2025年年报营收利润及战新。。需提发票及开票明细通过开票系统导出,我这里面有房租和对房租客户的电费。需要剔除出来吗
老师企业所得税汇算清缴要申请退100多元,税务那边说要修改报表,是修改哪个报表呢?
公司之前收到一笔300万的拆迁补偿金,目前资产负责表长期应付款挂账300万。这样合适吗?后面怎样走账
工程款53万。材料费33万带10点税。我们还需缴纳多少税费
清理账户,现在资产负债表的未分配利润-80万,留抵5万,现在把其他应收款转收入,还有其他应付款和应付账款转营业外收入合计100万,我想问下未分配利润是负数,所得数还用交吗
老师你好,同一个公司,1.资产负债表里往来款项是负数需要重分类,需要调自己的账吗?如果不需要调账,具体怎么操作麻烦老师详细解答一下,2.资产合计本年期初数与上年年末数不相等,利润分配和未分配利润本年期初与上年年末数不相等,这些问题我先从那入手?麻烦老师了