你好,收入应该是50万,总的税金-预缴的=应交的

本月开具30万,后又开具20万发票 跨区域预缴增值税 本月申报销售额是30万但还未扣款 现在我应该怎么做比较好
本月开具30万,后又开具20万发票 跨区域预缴增值税 本月申报销售额是30万但还未扣款 现在可以重新申报吗
你好,我们上年度销售牛只,收入应为479400,对方截止上年度12月底向我们转款30万,故我12月份记账的时候,分录为 借 预收账款30万 借 应收账款179400元 贷 主营业务收入-未开票收入479400 。 同时在上年度12月份结转了这批牛只的销售成本。 本年一月份,对方又转款10万,截止目前还余79400元还未打款,但是同时我们3月份开具了增值税普通发票,并开具的是全部价款479400,请问,开票的这笔业务,该如何记账呢?
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
长期资产关联确认是小规模企业要做的,还是一般纳税人呢
小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写,我们主要是上海,但是有也其他地区,报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关?商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量?
一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目?
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
我现在可以重新申报吗 因为还没交款 或者下月可不可以重新按50万申报
这个月已经过申报期了!你下个月报会对比通过吗?
那怎么办
那我这个月重新申报可以吗 下月缴款
可以到大厅更正申报!申请延期缴款,税局可以才可以!
是广东肇庆的税款
我是登录他们电子税务局办理的跨区域预缴税款
如果不缴税是逾期缴款的!会有滞纳金!建议及时税局处理!
这个税款下月征期之前也可以申报缴纳
因为是本月开票 这个你了解吗老师
如果是本月开票,次月申报期正常申报即可!
开头问的时候就说啦 主要是老师你看下我的问题 我现在是按照30万申报的 还能重新按照50万申报吗
本月重新申报还是次月重新申报 有没有区别
同学,按你的题意 你的20万预缴款是当月申报当月预缴款 本月你一共开了50万,应该下月按50万收入申报 但是你的20万收入已预缴!上面老师列了 公式:收入应该是50万,总的税金-预缴的=应交的 不知道清楚了吗?
注意申报数据和开票系统对比一致!
我说了还没扣款的老师 是不是可以重新申报 因为我不确定同一征期是否可以申报两次
老师你这边清楚跨区域报验的税款申报流程吗 我这边在经营地广东省电子税务局申报税款 但开票总公司是河南省 所以开票系统比对不出来 申报多少都是我上传发票的 广东省税局那边核对好审核申报的
老师要是不清楚可以问下别的老师 我这边因为只剩一天时间有点着急
那你可以再重新提问 看下其他老师看下是不是说得更清楚些!