新年好,年末余额多了一笔计提的金额,需要把多计提金额红冲(做之前计提的相反分录)

预先有计提后面月份直接入费用,那年末余额多了一笔计提的金额,要怎么冲平
老师,发现21年3月计提的物流费在当年重复冲销了,导致现在余额在借方,金额就是多冲销的那笔,现在要怎么做账呢?
老师请问一下 我上年12月份的本年累计金额利润总额是998613.21 然后我上年有预提费用4087558.28元 现在我把这笔预提费用冲了以后需要交多少的企业所得税?税率按5%计算 需要计算过程谢谢
老师,3月份一张凭证上计提了4笔费用,现在4月份付款的时候 ,实际付款期中有1笔比计提要多付几块 可以可以只冲金额不对的那一笔吗,还去全部冲回
你好,请问应付职工工资科目23年底多计提了19869.63元,24年用掉了这部分多计提的金额,那24年汇算清缴的时候账载金额是不是要加上这笔19869.63元,因为24年工资这个科目是平掉的状态(多计提的没有冲掉,直接在今年少计提抵掉用了)
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
新年好,老师,请问如果原先的分录是借其他应付款 贷银行存款,那怎么做冲红的分录?
你好,现在的红冲分录是 借:银行存款,贷:其他应付款
银行存款是对的上的,如果现在借银行存款那不是银行存款多了吗,有点不理解
(是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,错了,应该是他们每个月都有预提费用,然后付款冲其他应付,最后一个月却没有预提费用,直接挂其他应付,所以导致其他应付有余额
你好,是少预提了费用,现在需要补预提费用的意思?
应该是这个意思
你好,那补预提的分录是 借:管理费用等科目,贷:其他应付款