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预先有计提后面月份直接入费用,那年末余额多了一笔计提的金额,要怎么冲平

2022-02-09 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-09 11:39

新年好,年末余额多了一笔计提的金额,需要把多计提金额红冲(做之前计提的相反分录)

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快账用户5534 追问 2022-02-09 11:45

新年好,老师,请问如果原先的分录是借其他应付款 贷银行存款,那怎么做冲红的分录?

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齐红老师 解答 2022-02-09 11:46

你好,现在的红冲分录是 借:银行存款,贷:其他应付款 

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快账用户5534 追问 2022-02-09 11:47

银行存款是对的上的,如果现在借银行存款那不是银行存款多了吗,有点不理解

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齐红老师 解答 2022-02-09 11:48

(是针对这个回复有什么疑问吗)

(是针对这个回复有什么疑问吗)
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快账用户5534 追问 2022-02-09 11:53

老师,错了,应该是他们每个月都有预提费用,然后付款冲其他应付,最后一个月却没有预提费用,直接挂其他应付,所以导致其他应付有余额

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齐红老师 解答 2022-02-09 11:54

你好,是少预提了费用,现在需要补预提费用的意思? 

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快账用户5534 追问 2022-02-09 11:56

应该是这个意思

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齐红老师 解答 2022-02-09 11:57

你好,那补预提的分录是 借:管理费用等科目,贷:其他应付款

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新年好,年末余额多了一笔计提的金额,需要把多计提金额红冲(做之前计提的相反分录)
2022-02-09
你好,可以的,可以这么做的。
2022-01-12
你好; 你去冲了干吗?是虚假做的金额进去的吗   
2023-05-24
你好,那你应该要冲减多计提的才对。
2024-11-18
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