新年好,年末余额多了一笔计提的金额,需要把多计提金额红冲(做之前计提的相反分录)

预先有计提后面月份直接入费用,那年末余额多了一笔计提的金额,要怎么冲平
老师请问一下 我上年12月份的本年累计金额利润总额是998613.21 然后我上年有预提费用4087558.28元 现在我把这笔预提费用冲了以后需要交多少的企业所得税?税率按5%计算 需要计算过程谢谢
老师,3月份一张凭证上计提了4笔费用,现在4月份付款的时候 ,实际付款期中有1笔比计提要多付几块 可以可以只冲金额不对的那一笔吗,还去全部冲回
你好,请问应付职工工资科目23年底多计提了19869.63元,24年用掉了这部分多计提的金额,那24年汇算清缴的时候账载金额是不是要加上这笔19869.63元,因为24年工资这个科目是平掉的状态(多计提的没有冲掉,直接在今年少计提抵掉用了)
我们给推荐官的奖励会在后台收入里面形成一个金额,然后这个金额会提现到余额里面,最后推荐官会从余额提现到自己的银行卡,这个提现到自己的银行卡接入了一个灵活用工平台会形成一个发票,那么请问,我预提了本月的推荐官的奖励会在后台收入里面形成一个金额的这个费用,还需要预提余额里面的数值吗
甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么做进项税额转出?具体的详细点?
24年12月份到了一批焖烧棍,那这个如果要做汇算清缴,是在哪一年所属期做固定资产一次性扣除?
分公司注销 企业所得税统一核算,余额结转分录怎么写,
如果因为研发费用加计扣除不符合国家关于研发费用扣除标准,税务局要求我们调整2024-2025年企业年报,把研发加计扣除金额去掉,补缴企业所得税,是一家计算机相关软件硬件科技型企业,我们也有一些立项资料
老师好,递延所得税资产和递延所得税负债,我分不清,总是弄混淆,麻烦老师讲解一下。什么是递延所得税资产,什么是递延所得税负债?怎么做会计分录,税会差异怎么办?
请问用公司账户买银行的理财产品怎么做账
卖荔枝,需要许可证吗,经营范围具体写什么
25年的已经弄完了,是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初,,想着25年末调成一样的,现在要一样,只能改4季度的报表和企税,再按季度的申报年度的,之前账目还没弄完,已经申报过了,现在修改,数据大幅度变动,会引发预警,还有其他的风险小的方法吗?
请问管理费用-离职经济补偿金,填在企业所得税年报中哪里(小微企业),没有期间费用表
个体工商户在哪里开发票
新年好,老师,请问如果原先的分录是借其他应付款 贷银行存款,那怎么做冲红的分录?
你好,现在的红冲分录是 借:银行存款,贷:其他应付款
银行存款是对的上的,如果现在借银行存款那不是银行存款多了吗,有点不理解
(是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,错了,应该是他们每个月都有预提费用,然后付款冲其他应付,最后一个月却没有预提费用,直接挂其他应付,所以导致其他应付有余额
你好,是少预提了费用,现在需要补预提费用的意思?
应该是这个意思
你好,那补预提的分录是 借:管理费用等科目,贷:其他应付款