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老师,请问1月份交企业增值税时为什么在税款缴纳那里有期初应缴税,本期已缴税,但我本月才要报税呀而且一月份不用交税,那些数哪来的

2022-02-15 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-15 08:08

期初未交吧 这个是上个月应补税款 自动的

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齐红老师 解答 2022-02-15 08:10

如果你上个月的税款是正常缴纳的,在30蓝填写和25蓝一样的数据就行。

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快账用户8309 追问 2022-02-15 08:29

上个月已经都交了,而且期初数很大,不知哪里来的,看不太懂

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齐红老师 解答 2022-02-15 08:30

那你每个月的30蓝是不是和25蓝不一样,这个25栏给你累积起来了。

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快账用户8309 追问 2022-02-15 08:43

是不一样,这些用填写吗,是自动生成的吗?但是本期已缴税额是不是上个月的

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齐红老师 解答 2022-02-15 08:45

30蓝需要自己填写,如果和25蓝不一样,你交税又是正常的,就应该填写。

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快账用户8309 追问 2022-02-15 10:24

老师这个我不会,怎么办呢

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齐红老师 解答 2022-02-15 10:25

你好,只要你是正常交税,30蓝等于25蓝,这个不会吗?

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快账用户8309 追问 2022-02-15 10:31

要自己填写是吗?

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齐红老师 解答 2022-02-15 10:34

好,30蓝需要自己填写的25蓝是系统自动的。

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快账用户8309 追问 2022-02-15 10:39

老师,这个表填报有课程吗

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齐红老师 解答 2022-02-15 10:40

你好,有课程的,你带实操里面直接搜增值税一般纳税人。

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期初未交吧 这个是上个月应补税款 自动的
2022-02-15
你好,这个金额您无需理会,这个是税务局统计数据使用的
2022-01-08
缴纳去年11月份的增值税时: 借:应交税金-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 补交去年11月份的预缴增值税时: 借:应交税金-预交增值税 贷:银行存款 如果申请退税被批准,获得退还的税款时: 借:银行存款 贷:应交税金-应交增值税(已交税金) 1月份进行调整时,需要根据实际情况冲减当月的增值税进项税额或销项税额。如果冲减进项税额,分录为: 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 红字 贷:原材料等(红字) 如果冲减销项税额,分录为: 借:主营业务收入(红字) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 红字
2024-01-30
同学你好,两个方式,一个是你按照正常方式申报,它退就退它的,你报你的就好。另一种是你计算好缓交时间,在这个时间段数据申报为0
2022-01-05
你好!是的。就是上期的了。因为你上期申报的时候,然后这期交。
2023-07-19
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