你好; 你们公司是新公司还是老公司的? 这样好判断 ;

老师 ,我中途建账,只有个银行余额,其它全没有,我不录期初银行余额,出完账我的资产负债表也是平的,但是我的银行余额对不起来,怎么处理,要录期初银行余额么,如果录的话,另外一个科目挂那个科目?
老师,我建个公司的新账,没有科目余额表,就银行有个余额,该怎么录入呢,银行录入了,不平衡,另一半不知道录哪里了。
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
友友们,请教一个问题接管了一个新公司,做账录入期初余额有银行存款,留底税有金额,加计递减也有金额,怎么录入期除余额才能试算平衡,填写在哪个科目,其他科目没有起初
老师好,我在实操包中新建账套,录入财务初始余额,试算平衡后,期初余额平了,累计发生额不平。有差额,不知道怎么查错。应该重点查哪个科目呢?我这边显示,资产处置损益科目应为零。我没弄对,望老师指点迷津
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,是一个公司里单独代经营的影院,就银行有钱
你好; 那你这样银行有钱; 你试算也不平衡的 ; 你利润有吗 ?