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建筑业预交企业所得税,正常情况下应该是借:应交企业所得税,贷银行存款。借内部往来,贷内部往来,贷应交企业所得税。现在因年底抵扣问题 ,二级单位不能进行抵扣要求企业所得税进项目成本,入账是借应交企业所得税,贷银行存款吗?月底怎么结转呢?项目账套本年利润有关税的只有税金及附加

2022-03-12 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-12 18:07

你好, 可以做分录 借工程施工 贷应交税费…企业所得税

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你好, 可以做分录 借工程施工 贷应交税费…企业所得税
2022-03-12
小企业会计准则没有以前年度损益调整,你直接做到分配,未分配利润就可以的, 借银行存款贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税在利润分配
2022-06-06
你好,有这个差额其实也正常的,不用调整
2024-01-12
你好;        你这个税费缴纳出去了。 就不会有余额的; 你看看金额是不是挂错了   
2023-05-12
你好; 你把销项税结转到转出未交增值税贷方去; 不然你科目不平; 对的哈; 你报表勾稽关系会有这个差异金额;以前年度损益调整产生的; 对的
2024-01-12
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