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建筑业预交企业所得税,正常情况下应该是借:应交企业所得税,贷银行存款。借内部往来,贷内部往来,贷应交企业所得税。现在因年底抵扣问题 ,二级单位不能进行抵扣要求企业所得税进项目成本,入账是借应交企业所得税,贷银行存款吗?月底怎么结转呢?项目账套本年利润有关税的只有税金及附加

2022-03-12 17:55
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-12 18:07

你好, 可以做分录 借工程施工 贷应交税费…企业所得税

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相关问题讨论
你好, 可以做分录 借工程施工 贷应交税费…企业所得税
2022-03-12
现在你是把之前的这个错误的凭证给他做一个红冲。就把错误凭证用负数来处理,完了之后再用这个正确的数据,做一个证书凭证就可以了。那么摘要就是冲销某某某号凭证。
2021-01-19
您好 请问您应交税费-企业所得税科目有余额么
2020-10-13
之前19多计提做借应交税费400贷以前年度损益调整400借以前年度损益调整400贷未分配利润400
2020-10-12
小企业会计准则没有以前年度损益调整,你直接做到分配,未分配利润就可以的, 借银行存款贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税在利润分配
2022-06-06
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