附件张数的吗 报销的金额没问题 在原始凭证上面修改

老师,我问你一下,上月我销售了一笔货,金额是2000,数量是五单价是400,但实际上我开错了,适量数量应该是50,单价是40,我本月冲红的时候呢,就是把五冲红改成挣50,但是余额有40,当然金额是没有的,一正一负就抵消掉了,但是40一直有40的数量,余额我应该怎么办?
老师你好,我们要做股权转让,单位实际上注册资本未到位,也没有任何收支,但是会计报税的时候,资产负债表就只有那里实收资本和其他应收款做了数据,数据是相等的,这个报表的数据去年的一整年和今年的数据都是一样的,那我要怎么改报表数据呢,实收资本那里实际上应该是没有数据的
你好,老师,我们单位是施工企业,去年新成立,没有建账,但是有项目去年已经回款了,我们今年建账,我的应收账款期初数据怎么录入?
你好,就是去年报销单据粘贴纸上的单据数量写错了,但是已经入账了,该怎么办呢?
老师,2022年的一笔销售退回,由于已经申报,我该怎么处理呢?(其实在2022年的时候税控盘就已经开了销项负数发票,但是当时做账没看见发票,)现在不想更改申报数据,账务上怎么处理呢
老师 出口收汇直接收的人民币 开形式发票的时候要换算成美元吗 货代报关都是买家找的。我们怎么计算FOB价。
工抵房怎么做账务处理,需要缴哪些税
请问老师更正今年的前月份的增值税并补缴税款了,怎么入账?
老师 12月底是不是必须将本年利润手动结转到利润分配呢 还有就是每年什么时候提取盈余公积呢 是不是必须提取呢
计提时 借:管理费用-工资 50000 贷:应付职工薪酬-工资50000 有一个员工先离职了走的时候就发了工资,个税150由公司承担 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 10000 交个税时: 借:应交税费-个人所得税 180 贷:银行存款 180 发工资时 借:应付职工薪酬-工资 40000 150 贷:银行存款 39970 应交税费-个人所得税180 150这里我应该填什么科目
老师按合同字面上的意思承租方要承担什么税?税率是多少?我们是小微企业?
电商会计,如果按实际到账时间才确认收入,发出商品时怎么做账?
电商会计,财务软件的期初数据怎么确定啊?
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下11月预交和实际12月交税的分录应该怎么计提,特别是增值税和附加税计提这一块,不知道11月预交的部分怎么做分录,麻烦帮我详细写下
老师您好,我们找个人给我们修理机器,总额是1300,这个个人找了税务局代开发票,备注上面注明需要我们代扣代缴,我们应该支付多少钱给这个人呢