1.取得旅游服务收入时的会计处理: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 2.支付别的公司旅游服务分包款时的会计处理: 借:主营业务成本 应交税费——应交增值税 贷:银行存款 3.住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理: 借:主营业务成本 应交税费——应交增值税 贷:银行存款
小规模旅游业 想问下几个问题 第一个是关于旅游公司差额征税的问题 这个如果小规模开发票 我开成差额征收了 假如一万的收入 差额征收成本为1千 那我就要找一千的发票么 那我如果没有一千的发票 那怎么办呢 这个?
你好,老师,问下旅游业差额征收的账务处理发我一下吧
老师旅游公司是收入减费用后的差额报税吗?整套账务处理请详细讲一下吧,谢谢!
您好老师,咨询一下,我们公司是一般纳税人,旅游行业,差额征税,收入该如何做账,
老师,我们是旅游业一般纳税人,选择差额征税,我们单位开出去的销项发票有餐饮,住宿(有些在生活服务大类下面开出去了),税务说一定要在旅游服务大类下面开出去的住宿,餐饮发票才能适用差额征税,那我们取得的成本发票也需要都是在旅游服务大类下面的才可以作为差额征税扣除项么?谢谢老师
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?