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我公司有一个员工,是另外一个公司外派过来的,工资由我公司代发,对方公司打过来的金额多,实发的少,请问这个分录怎么做?

2022-03-28 08:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 08:19

你好,你给对方开发票的吗?

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快账用户5802 追问 2022-03-28 08:21

不用开具发票

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齐红老师 解答 2022-03-28 08:24

借银行存款贷营业外收入, 收到别人的 发工资,借主营业务成本或者是管理费用工资 贷,应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬贷银行存款应交税费个税。

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你好,你给对方开发票的吗?
2022-03-28
直接计入成本—工资,可以的
2025-07-12
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保   借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分)      银行存款
2025-11-28
同学,你好 借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款
2023-09-07
你好,你说的是谁给谁转钱呢?
2023-12-15
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