同学你好 借,原材料101000 借,应交税费一应增一进项13090 贷,其他货币资金114090
1、购入甲材料一批,价款为100000元,增值税税 率为13%,税额为13000元,全部款项已用银行存款 支付,材料已验收入库。 2、购入乙材料一批,增值税专用发票注明的价款为 200000元,增值税额为26000元,企业开出商业承 兑汇票一张,票面金额为226000元,材料尚在运输 途中。 3、从佳能公司购入甲材料1000千克,每千克买价20 元,增值税2600元,货款由银行存款支付,材料尚 未运到。
1.资料:鑫新公司为一般纳税人,材料按实际成本计价核算。该公司2014年6月发生以下业务。1)5日从本地购入A材料一批,增值税专用发票注明的材料价款为60000元,增值税税额为10200元,材料已验收入库,发票账单等结算凭证已收到,货款已通过银行支付。2)8日从外地采购B材料一批,发票账单等结算凭证已到,增值税专用发票注明的材料价款为120000元,增值税税额为20400。货款已支付,材料尚未到达3)13日,上述B材料已经运达,并验收入库。4)17日收到购买C材料的结算凭证并支付货款38000和增值税税额6460元。5)19日从外地购进D材料一批,价款75000元,增值税税额为12750元,运输费1000元(取得增值税专用发票,增值税税率为11%),签发一张2个月不带息的商业承兑汇票87750元,结算原材料价款和运输费,材料尚未验收入库。6)20日据合同规定,向光明公司预付甲材料款45000元。7)23日第6题中的甲材料已运到并验收入库,收到发票账单等结算凭证,材料价款90000元,增值税税额为15300元,补付余款60300元。8)25日自制材料完工验收
原材料核算的练习题[业务1]甲公司为一般纳税人,2019年8月15日从乙公司购入A材料一批,取得的增值税专用发票上注明的材料价款为100000元,增值税税额为13000元,另对方垫付运输费1090元,增值税专用发票显示价款为1000元,增值税为90元,发票等结算凭证已经收到,全部款项已开具银行支票转账支付,原材料已验收入库。[业务2]沿用[业务1]资料,假如全部款项采用银行汇票进行结算。业务2的分录怎么做啊
甲公司为增值税一般纳税人,5月1日从乙企业购入钢材一批,取得的增值税专用发票上注明的钢材价款为100000元,增值税税额为13000元,发票等结算单证已收到,货款尚未通过银行支付。另用现金支付运杂费3000元。材料已验收入库。编制甲公司5月1日购入材料时的分录。
材料采购业务1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100000元,增值税13000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付。材料已运达并入库。5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80000元,增值税10400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
票据贴现业务题:3月22日,某支行受理开户单位A公司提交的贴现凭证及商业承兑汇票,申请贴现,经审查同意贴现。汇票为3月22日签发,面额250000元,将于6月22日到期。假设贴现率为每月4.8‰。该汇票为异地承兑,该商业承兑汇票的付款人(即承兑人)为省外系统内甲县支行的开户单位天姿商厦(账号2010007)。6月20日,某支行填制委托收款凭证与汇票一并寄给甲县支行收取贴现款。6月23日,甲县支行收到委托收款凭证与汇票,经审查付款人账户无款支付.随即将凭证退回贴现银行。贴现银行于6月26日收到退回凭证.,向贴现申请人A公司收取贴现款。要求:请根据业务情形做出相关处理。
老师,新公司办理注册登记时几个股东的要找谁做法定代表人?可以不办一般户吗?
贷:长期股权投资损益调整是啥意思?增加还是减少?
老师您好,我是小企业会计准则做账,我三月开的发票未收到钱,季度申报也报了,对方说要作废发票我的帐应该怎么处理税也做了营业外收入
如何把sheet放到excel的上方,步骤
老师,我们去年房租没收到房东开的发票,财务费用手续费也没收到发票,汇算清缴在哪里填写,要调增
我想开居间费,但是注册公司好,还是个体户好呢?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,(每一笔都是分录这样子写的,借:库存现金20000,贷:其他应付款法人20000)2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)这个要怎样调整合适,还是说不要去调整呢(公司公账是有钱,就是没有现金,因我们现在报销直接报销转账的)
如何把sheet放到excel的上方,步骤
#提问#老师汇算清缴的财务报表与第四季度的财务报表不一致需要怎么操作