您好,这个是可以的,针对生产环节的人员确实是可以的
为什么要先记入应付职工薪酬里,再转入管理费用?为什么不直接借记管理费用,贷记库存现金?
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
请问这张凭证可以这么直接入成本的吗?为什么不是应该先借:管理费用,贷应付职工薪酬吗
请问老师,借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费。为什么要计提?为什么不可以直接写借管理费用 贷银行存款?
老师,我们的职工薪酬,是这么做账的,您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
测量工具计入什么科目
老师你么有这个表格吗
老师,这个题的答案部分345看不懂
收到货款未收到发票 那 借:银行存款 贷:预收账款 收到发票后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 是那样吗?
研发立项是3月份,但是实际开始是4月份,那3-4月这个期间的费用可以做研发费用,费用化支出吗
工会会计实操课有吗?
老师,您好:咨询下,公司员工已退休,1、个税app汇算清缴时,综合所得还会涉及:社保、公积金,基本扣除6万,专项附加扣除这几项目?2、退休工资需要交个税吗?3、还有如果涉及海外收入,也是在这个时间段申报?分类所得和经营所得不需要处理?
老师,报表上有固定资产。但是5年都没有折旧,单位里也没有固定资产。这个该怎么处理
老师 上个月老板实收资本增加20000,这个6月是不是要交印花税?然后在电子税务局哪一个模块进去操作?是小微企业 20000元应该交多少印花税?还有凭证如何录?
老师,您好,想请教个问题,本月开了一张技术服务费的发票,那本月怎么结转成本啊
是汽车维修美容公司
为什么可以呢
这个是可以的,这种分录
老师可以说得详细些吗
就是说,比如直接就是美容工人的工资,他就是可以计入主营业务成本,因为收入是记到了主营业务收入
好的,那如果是办公室管理人员的呢
嗯对是这个意思的
管理费用和销售费用月末也是要转到主营业务成本科目吗?
不是啊,结转到本年利润,这个您应该知道吧