您好 借 银行存款20200 贷 主营业务收入20000 贷 应交税费-应交增值税200
老师 我是小规模 税务局代开了一张发票 比如说 金额一共5000 其中税额150 银行已收款 怎么做分录啊
老师,小规模开出普票一张,款已收到入公户。比如不含税额2万,税额200,票额20200,这个怎么写分录?
老师,小规模开出普票一张,款已收到入公户。比如不含税额2万,税额200,票额20200,这个怎么写分录?
老师,请问一下现在小规模开普票税率是免税的,分录应该怎么做,是不是借:应收账款,贷:主营业务收入 第二,就是小规模开普票现在已经没有增值税了,那这个开票价税合计金额是不是就是不含税金额,按这个金额报税
老师你好!2022.4至2022.12小规模纳税人开增值税普通发票,税率"免征”,比如 不含税收入10万,税额是零,总额10万,分录是怎么做?税额要不要做其他收益?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
应交税费-应交增值税后期的账务处理?
这个没做过
借 应交税费-应交增值税200 贷 营业外收入200