同学你好,资产负债表,调整未分配利润减少100多万元,其他应付款增加100多万元。
是这样的老师我们如果在上年做了一笔分录:借 主营业务成本.(红字)。借 本年利润。 这笔分录相当于主营业务成本增加本年利润减少。然后资产负债表的期末未分配利润不等于期初未分配利润加净利润。差额就是上面那笔分录的金额。现在跨年了怎么办呢
增加了成本,农民工工资,做的是借主营业务成本-劳务费,贷其它应付款法人,利润表利润总额减少了一百多万,现在资产负债表怎么调整,需要改哪些?
老师我一月份把发工资分录,借方应付职工薪酬记成借管理费用了,五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,由于管理费用减少了,导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额,需要怎样调整一下呢
老师:周末愉快! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
公司租下来一个门面,无偿给个人(个体工商户)开店经营,请问公司该怎么做账啊?我们公司的会计说:挂帐,后面让个人把租金还回来
老师,请问公司持股,需要额外报什么表?
老师,公司辞退员工补贴法律怎么要求的么
找郭老师回复一下,老师 我的现金流量表上现金净增加额与库存现金、银行存款收入减支出的金额对不上呢 要怎么查找原因呢 期初能对的上
在学堂购买的预测押题的讲解视频在哪里看的
这种支付知识产权服务费的应该做什么费用科目
老师,请教一个问题,企业员工给公司垫付1000元,其中有300是应收其他公司的,这个分录怎么写?谢谢
汽车4s店属于什么行业
老师,公司注销,低价出售固定资产亏损的分录如何处理呢?
老师:有个系统,整点,是不是就是现在17:22,整点就是18:00,