你好,这个具体的是什么业务,实际业务吗?
请问一下已经认证抵扣的专票,后来发生了退货的账务处理怎么做?
税控盘200元,认证后 进项税额转出18.41,又全额抵扣160的账务处理
以认证未抵扣的进项税转出账务上怎么处理
与认证无关的发票抵扣后被税务监控出来,怎么账务处理
老师,有张进项票被销售方冲红了。我方未抵扣且未做账务处理,这张发票还是会显示在认证平台,需要把它做“未抵扣勾选”出来实操处理吗?还是怎么处理?
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
股东投入的实收资本可以撤回吗?朴老师
接前任会计的账要不要调账
我公司销售商品100元/吨自提价,税率13%,本应客户自提,现需我司送货上门,收客户130元一吨,运费为:30元一吨,运费税率是9%,因税差所造成的税费损失啥计算呢?应收回客户的税差损失多少钱呢?
建筑工程,小规模,有个项目有工程作业,还有销售材料,要怎么开票?是工程与材料分开开票吗?
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档,带数据的,该怎么写
老师,8月份工资表少扣一个人的社保,如何做账务处理,谢谢
我写错了,认证了与经营无关的进项票,就是发票内容与经营无关
那你看一下这个具体的是什么业务的,比如办公用品的,这个可以的,但是如果你量太多的话不合理。
我们另一个公司已经被税务局监控到了,说是与经营无关的发票认证过多,占比重太大
你们看一下有虚开的发票吗?
我正在查看
可以的,或者是你们单位有隐瞒收入,你们隐瞒了收入的这一部分成本,还做账了,还抵扣了。
这种监控跟所得税汇算清缴有关系吗
有关系的,因为这种发票,如果一旦认定了对方是虚开的话,你的成本费用,还有进项都不允许抵扣。
如果没有虚开是不是就没事了
是的是的,没有关系的。
那这跟我提早完成所得税汇算清缴有关系吗?关系大不大
和你们这个没有关系的,这是因为发票的问题。