记入到营业外支出,汇算清缴的时候纳税调整

老师,我想问下,我们项目结束后有几家应收账款收不回来了。主要是有两种情况,第一是对方就是不给了。第二是供应商以我们需要的材料已经制作好了为由,不能把货款退给我们了。想问下这两种情况应该怎么处理比较好
老师,公司剩余有15000的货款不要了,这个怎么处理比较好?因为项目最后搞不定了,所以就不要了!我要怎么处理这个15000比较好呢?在企业所得税方面不需要调整
老师,公司还有15000的货款,账龄都️2年了,因为最后老板项目搞不定了,这个钱就不要了,这个走营业外支出嘛?还是以前年度损益?分录怎么写?这个设计企业所得税吗?
老师你好,民非学校增值税做了零报,现在被税局查了说申报增值税跟申报的企业所得税收入不一致,需要写情况说明,这个要怎么写比较合理呢?
请问老师,我司有一批原材料,当时是因为客户需要备的料,后来客户不要了,就成了库存,客户也没付款的,现在这个料也过时了,用不上了,要报废,这个帐要怎么得下比较好一点?大概10几万的样子
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?