你好同学,咱现在呢,就是把这个应交税费这个科目给冲掉,冲成零,然后让账务上变成正确的就可以了,那你在贷方的话,你可以借应交税费,贷营业外收入。

老师你好,一般纳税人应交税费贷方有余额,但是我税金已经全部交完了。这个差额是之前年度错的,已经查不到明细了,我要如何调整呢
老师你好,一般纳税人应交税费贷方有余额,但是我税金已经全部交完了。这个差额是之前年度错的,已经查不到明细了,我要如何调整呢
老师您好,我想问下就是在科目余额表中我的应交税费这一栏余额有借方还有贷方,我拍照给您看下,这样是不是不合适呢,需要怎么调整呢,我是今年1月份转为一般纳税人了,之前是小规模纳税人
老师你好,税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了,这笔分录要怎么做,我之前做了一笔借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,后来才发现是错的,应交税金货方余额那里一直的这个数,我现在不想返账了,因为太久了,想调一下账,要怎么调整呢,谢谢
老师,请问应交税费的明细是错账,需要调整。差额部分我是否可以调到借方未分配利润中?因为账上的那些销项进项,已交税金都没有数额了,原来的会计不负责任乱做的。
老师 这个新建的厂房 刚建完帐 本来是要和老板对数的 他说要看总共投进多少钱 还有多少钱没付 还有还剩多少钱 我这个怎么看啊 还有这个工程还没验收 有些票还没开进来 而且有些还入了固定 这个工程的费用我怎么看
老师好,国道项目,能不能用到混凝土呢
老师,我现在需要开金额2239517.89元的增值税专用发票,税率控制9%与3%,两张票,两张要税额控制在138105.00元,怎么开,请老师帮忙列式指导一下,谢谢!
有的小的个体户,不需要开票的?那种?
卖钢材加个运费,如何开运费发票
老师好,商贸公司,暂估和冲暂估分录怎么做
软件这个行业有什么税收优惠政策
老师,有套设备这月购进的,总额9.8万入固定资产,然后安装设备发生的配件大大小小的进制造费用还是固定资产?
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
不知道错在哪里,可以直接做营业外收入吗?
可以的,正因为你不知道,所以咱只能记到营业外收入了。
好的谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星