你好 记营业外支出科目

老师,您好!请问几个月前确认了500万的不开票收入,已做账并已报税;结果这个月收到账款是有495W,差价5万说是因为产品原因而扣款的,所以这样如何账务处理呢?
老师,房地产开发公司,因赠送给个人一套自行开发的商品房(非职工),我之前问了咱们老师还怎么做账,给到的答案是:借:销售费用 贷:开发产品 应交税费—应交增值税《现在是不明白为什么要计入销售费用?因为还要牵扯到增值税,企业所得税,印花税等等。我查了一下其他资料,一般是出售商品房的时候赠送的礼品,这个礼品的金额是计入销售费用。所以这个房屋赠送的话,应该怎么入账合适呢?其他税费该怎么计算呢?如果是借方计入销售费用,依据是什么呢?谢谢老师耐心解答喔》
老师,因为意外要送礼摆平的事,几万元如何入账呢
老师,请问:我公司因被投诉,税务局要求自查,我们公司自查:2019.8年收入少入3万元。那么,我订正2019年的增值税,那么在2022.年10月要做2019.8月的3万收入吗?如何做账呢?
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
老师,我们是代账公司。客户公司找人申请高企,研发费用是高企申请下来做,还是没申请下来之前就要做啊,对方做高企的中介也不跟我们对接
老师合作社开的葵花籽发票 自己种的税收编码怎么选呢,发票货物名称里税收编码
老师,以前往来期初余额没有考虑到未开票,现在开票了,借应收账款,贷方放什么科目?
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料
老师,账上25年暂估的材料还差50多万,请问这些材料发票最晚什么时间开进来,汇算清缴还没有做
请问:工商年审,社保,本期实际缴费金额栏,是否包括“特定人员工伤保险”的?
出口退税首次资料办好了之后,下一步怎么操作呢?
老师就是我们的实缴出资时间在哪里看?
老师,说错了是送100万的支出
你好 记营业外支出科目 一样的