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老师,支付了材料款,还没有收到发票,怎么做账?

2022-05-07 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 11:54

同学你好 那就暂估 借原材料 贷应付账款暂估

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快账用户1673 追问 2022-05-07 12:08

老师,钱已经付了,就是借主营业务成本_材料款_暂估,贷银行存款吗,那进项税呢,上个月付的钱,这个月开专票过来

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齐红老师 解答 2022-05-07 12:14

对的 这样就可以的

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齐红老师 解答 2022-05-07 12:15

但是一般是 结转成本一般是 借应付账款暂估 贷银行存款 借主营业务成本 贷原材料

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快账用户1673 追问 2022-05-07 12:15

那进项税呢老师,不用记吗

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快账用户1673 追问 2022-05-07 12:22

收到票了冲暂估是吧

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齐红老师 解答 2022-05-07 12:22

同学你好 暂估的时候不用暂估进项

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快账用户1673 追问 2022-05-07 12:24

好的老师,谢谢您

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齐红老师 解答 2022-05-07 12:31

满意请给五星好评,谢谢

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