你好,需要入以前年度调整科目,要补增值税附加税所得税

我公司执行的是小企业会计准则,今年税务稽查查出我公司2017年有100万未确认收入,需要确认收入,然后我们补缴了增值税及附税的税款,请问老师收入凭证怎么做,补缴税款的凭证怎么做?谢谢
我公司执行的是小企业会计准则,今年税务稽查查出我公司2017年有100万未确认收入,需要确认收入,然后我们补缴了增值税及附税的税款,请问老师收入凭证怎么做,补缴税款的凭证怎么做?谢谢
2020年的增值税进项税额加计抵减额本来 10%做成了15%,在现在补交了去年的增值税和附加税,滞纳金,账务怎么处理?其他收益那部分要对应以前年度损益调整吗?另外去年年终所得税汇算清缴这部分多计算的抵减额是否可以调整去年年报申请退回多交所得税。请教老师如何处理,谢谢。
老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
请问今年收到去年的租金需要入以前年度调整科目吗?去年未确认此收入也未做任何会计处理。需要补缴增值税及附加吗?需要补缴所得税吗?谢谢
想问下,可以现金发临时工工资,个税正常申报吗
现在公司发不出工资,这该不该辞职呢?内心有点纠结。
老师个税申报按应发还是实发报
公司在外地买的房子,后续用于卖出,那卖出前,每年缴纳的房产税等,是在房子所属地税务局缴纳,还是在公司所属地税务局缴纳
电商行业做账流程有吗?从建账开始的
153.90是需要缴纳的税费吗?老师
假如委外研发2000元,允许加计扣除的研发费用是多少?
公司是新创小规模纳税人,无员工。只有两名股东,全年只有一笔7万的收入,能给一名股东以劳务费的名义转出6万吗?可以怎么做账呢
老师,一般纳税人公司2024年3月开始的,由于2024年公司没多少业务,2024法人没做工资,现在2025能补上吗?
你好,老师,采购发票冲红,进项税已经认证,这个采购发票冲红和进项税怎么做账务处理
请问分录怎么做呢,然后需要更正去年那个月的增值税报表和去年所得税年报是吗?
借银行存款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项,借以前年度损益调整 贷应交税费-附加税 -所得税,是要去更正申报