您好 借:制造费用 40000 贷:应付职工薪酬 40000
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理
计提工资,管理人员的,是不是借管理费用/工资,贷应付职工薪酬?
计提车间管理人员的工资40000是制造费用借➕贷➖应付职工薪酬借➖贷➕ 怎么写
计提车间管理人员工资,借,制造费用—工资,贷,应付职工薪酬—工资,对吗?
老师,我这个月社保已经扣款缴费了,又有新员工需要添加社保,我现在添加,还能这个月扣款吗?
餐饮企业,前几年疫情和老板借钱发工资,够原材料周转的钱,其他应付款,在什么条件下能转成实收资本
单位提供给职工的宿舍楼,交房产税吗
你好,老师,二手车销售,没有要发票,未开具收入申报的,怎么能和所得税收入对上,怎么做账
老师好,WPS表格 打开后,不能用“筛选”了,请问是为什么啊?谢谢!+
a公司建设电站需要300万,融资租赁公司转入a公司200万,电站建成后每月支付融资租赁公司电站租金,a公司这个账务怎么处理呢,收到的钱怎么入账,付出去的怎么入账呢
老师,财务软件记账确认收入时,都得手工结转成本吗
老师,咖啡用的挂耳卷膜,商品编码选什么?
上期美元户余额101.3这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,5.27号结汇是16000结汇汇率是7.17560,月末汇率是7.1848收款付款结汇都做了分录了,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录
老师营利医院食堂免费提供吃饭开的大米发票记在福利费吗