你好,销售A产品的应纳增值税额=销项税额—进项税额=169.5万/1.13*13%—13万
A公司4月份购买甲产品支付货款56,500元,取得增值税专用发票,并与当月认证。销售甲产品含税销售额为113,000元。增值税税率13%。本月应交增值税金额为 元。
1、某生产企业,1月份购进A原材料20万元,销售甲产品取得销售收入10万元,增值税率为17%,请回答以下问题:(1)1月份的进项税额、销项税额分别是多少?(2)1月份应交增值税额是多少?(3)如果2月份末购进A原材料,销售甲产品取得销售收入30万元,则2月份应交增值税额是多少?
2、甲公司是一般纳税人4月份购买A产品,支付货款100万元,增值税13万元,取得增值税专用发票。5月份销售A产品含税销售额为169.5万元,问:销售A产品的应纳增值税额是多少?
A公司为增值税一般纳税人,2021年5月份发生下列经济业务(1)购进材料一批,取得增值税专用发票上注明价款10万元,增值税13万元;在购货过程中支付运输费1万元,取得增值税普函发票,注明增值税0.09万元(2)购进包装物一批,取得增值税专用发票上注明价款6万元,增值税0.78万元(3)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另收取包1.13万元(4)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为791万,旧产品作价3万元已知:该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定购进和销售产品适用的培值税率为13%,计算该企业当月应纳增值积额
5.某生产企业为增值税一般纳税人,2021年2月外购项目如下:(1)外购甲材料取得增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元;(2)从农业生产者手中购进棉花,支付价款5万元;(3)从小规模纳税人企业购进修理用配件,取得增值税普通发票注明金额5万元、税额0.15万元;(4)外购机器设备一台,取得增值税专用发票注明金额20万元、税额2.6万元。该企业当月销售情况如下:(1)销售A产品,取得不含税的销售额60万元;(2)销售B产品,取得不含税价款5万元,另外收取包装费0113万元;(3)销售给小规模纳税人A产品,取得含税销售额5.65万元。已知:农产品扣除率为9%,增值税税率为13%。要求:根据上述资料,计算该企业2月应缴纳增值税税额。
请问老师,甲单位是饭店,把1层的房屋有的出租给餐厅,小卖店,但是水费单独朝餐厅和小卖店收取的,水费发票是自来水公司统一开给甲饭店,污水处理不征税3元每立方米、水资源非财政票据2.3元每立方米、自来水4.07元每立方米(不含税),合计含税9.5元每立方米。收取餐厅和小卖部也是9.5元每立方米,给对方开的餐厅开的专票9.5元含税(每立方米),给小卖店开的普票9.5元,每立方米。收到的水费做收入,申报的时候按照3%开票的全额申报。一直都是这样操作的。请问正确么?
老师,小规模纳税人季度开票不超过30万可以免征,是指含税金额还是不含税金额
卖了一台老厂房里面的电梯,业务部门只提供了合同,没有处置单,这样可以开票么?
建筑公司的合同与房地产的总公司签合同,建筑公司把发票开给分公司可以嘛
发工资8000,发现迟到扣款200元,银行卡支付7800,怎么做分录呢?
老师,就是我们8月份的记账凭证比较厚,然后没有打孔器,我可以把8月份的凭证分两本钉起来吗?还是怎样操作更好呀,其实我想钉成一本
老师,培训班除技术培训要交印花税,那我做宣传广告的宣传资料需要缴纳印花税吗
老师,清教下附图用的函数为啥显这个,要怎么解决?谢谢!
你好,老师,沥青砼加工费怎么开发票,不带料,只是加工,税率是多少,开发票时选建筑服务吗
老师你好,我想咨询下,建筑分公司有2个项目,一个是2024-2025年养护项目今年4月份已经结束了!然后2025年-2027年的养护项目今年6月份底开始!!!那我们算年收入是从新项目6月份开始算,还是从2025年的1月1日开始算?