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请问老师,2021年库存商品有暂估入库并结转成本了,2022年发票进来,会计账应该怎么处理,谢谢

2022-05-18 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 17:39

借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的, 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷库存商品

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快账用户2281 追问 2022-05-18 17:46

借库存商品贷利润分配是怎么回事,麻烦问一下,这一步不太懂

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:48

腾冲结转的暂估的成本。

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齐红老师 解答 2022-05-18 17:48

红冲结转的暂估成本

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这里涉及以前年度损益的科目吗
2022-05-18
借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润, 然后再做发票的, 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷库存商品
2022-05-18
你好,先冲销去年的分录,然后按照发票确认库存商品,然后结转成本,差异转入以前年度损益
2022-05-18
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-01-18
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