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老师,我想问问增值税这个进销项的问题,每年都是进项借方余额,销项贷方余额吗?年末或者月末需要怎么操作?

2022-05-22 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-22 11:58

你好,需要按月做销项税额,进项税额的结转处理

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快账用户8585 追问 2022-05-22 12:00

老师能发我一下分录怎么写吗

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齐红老师 解答 2022-05-22 12:01

你好,如果是销项税额大于进项税额 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户8585 追问 2022-05-22 12:11

嗯嗯,老师我每期都没结转增值税

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齐红老师 解答 2022-05-22 12:11

你好,那就需要补做结转处理才是的 

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快账用户8585 追问 2022-05-22 12:13

我每期都是这么做的 ​借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 我少一步这个。

我每期都是这么做的
​借:应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额),



我少一步这个。
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快账用户8585 追问 2022-05-22 12:54

老师,我有点晕了,,您能帮我看看问题出在哪里了吗

老师,我有点晕了,,您能帮我看看问题出在哪里了吗
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齐红老师 解答 2022-05-22 13:31

如果是销项税额大于进项税额(需要同时做这两笔分录) 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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你好,需要按月做销项税额,进项税额的结转处理
2022-05-22
好,你可以年末结转到转出未交增值税,让他们没有余额。
2021-12-03
你好 一般是需要结转的 我这边给您找个例子 稍等啊
2023-01-12
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-20
同学,你好
具体什么问题呢?
2025-08-20
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