第八列填写和第三列一样的金额,第五列填写的是和第二列一样的金额。
填报企业所得年度申报表里的资产折旧那个表的第5列和第8列填的数据是不是资产原值扣除残值后的数呢?如果我是资产一次性记入成本费用的话@郭老师
请老师帮我看一下,申报第四季度企业所得税:其中的资产加速折旧表,我公司是高新技术企业,符合第四季度购进设备享受一次性扣除和100%加计扣除政策,您看我填的数据对不对?设备原值442477元,在11月已经计提折旧1740元,1列填入资产原值,2-5填入依据税法已经计提的折旧,最终享受加速优惠金额是:设备原值减去11月已经计提的折旧,对吗?
企业所得税汇算清缴,固定资产以前年度有一次性抵扣所得税的,今年计提的折旧纳税调增,填写资产折旧明细表的时候,第4列 税收金额里的资产计税基础 填写固定资产原值还是0?第5列 税收折旧0,第8列累计折旧填资产原值还是0?
老师,这是季度报的企业所得税的,我要申请这个固定资产加计扣除的,想问问这个申报表怎么填啊?账载折旧指的是什么啊?是资产的一次性累计折旧吗?还是指一个月的累计折旧呢?还有第4列是填固定资产里面的哪个数字啊?
老师 企业所得税年报里面有个A105080“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”,这个表里第4列资产计税基础 第5列税收折旧摊销额,要怎么填?是填账载的原值和累积折旧额吗?
老师,补交去年的所得税,怎么入账
老师,企业开办要在哪预先核名字
现在小规模纳税人现在开票是几个点请问?
老师就是我们的发票额度不够了,他申请通过了,但是他要等我们的税报了才能用,但是我账还没做,我怎么办
请问生产型企业增值税申报表附列资料(五)后面还有个增值税减免税申报明细表,要不要填?本月有一张出口退税的,可以退税
老师你好,请问以前年度多计提的工资大概四十万没有支付也没有申报个税,当年没有清理;现在应付职工薪酬金额太大,以前年度的怎么清理掉?需要用到哪些会计分录
物流运输公司,现在在外面租的车,账务处理怎么做呢?需要那些资料,租车协议需要交印花税吗?
老师好,一般纳税人在平台上面卖珠宝,税率是13吧?请问这个和普通的企业要交增值税企业所得税等等,还有什么其他的税吗?
老师 3季度企业所得税申报表 营业外收入 增值税减免的2%怎么填呢 我们是一个季度未超30万
老师好!请问按2%计提的工会经费可以从所得税扣除吗?如果不能扣除,只能取得工会组织的财政性票据才可以扣吗?我们单位有自己的工会组织但不能开票,我是每个月在税务申报系统申报工会经费,按照工资*2%*40%申报,工会经费的实际账务该如果做,麻烦老师详细告知,多谢!
你账上就一次折旧吗?账上不应该一次折旧的,账上需要按月折旧。
账上是按月折旧的,就是现在年度申报这里,要一次性记入当期成本费用的话就是按原值填入4、5、8列里面吗
不能一次性的,如果一次性的,你需要调整 就是得按月折旧,第一列填写原值, 第二列填写账上折旧, 第三列填写从购买到去年12月底 第三列填写原值的 第四列填写和第二列一样的金额, 第八列填写和第三列一样的金额。
低于500万不是可以一次性计入费用成本里面的吗
可以的,但是你当场需要按月折旧,你想要一次抵扣所得税,填写下面有一个五百万一次折旧的内衣行。
上面明细也要写吗,而且4、5、8列填的就是资产原值吗
你好,第四列填写原值 第五列填写和第二列一样的 你账上折旧的金额
第八列填写的是你从购买到去年12月底折旧的金额。也不是原值。
我是要一次性计入当期费用的哦,不是这样写的吧
不要一次做到费用里面,账上没有一次折旧的说法。
你想要一次抵扣所得税,账上需要按月折旧,然后填写固定资产加速折旧表。
我是报税是要填写的一次性扣除的,会计账上还是按月计提折旧的
对的是的,是这么做的。
那那个A105080这个表的第11栏第6列是填哪个数据?
11蓝一次折旧的吗 是的话原值减去残值之后的。
不是按月的折旧额吗
那你不是现在填写一次抵扣吗 在在填写固定资产加速折旧表啦。
你是不是没有理解我说的意思,你账上只能按月折旧,拟申报企业所得税的时候有一个固定资产折旧表,在这里填写一次折旧的。