你好,这个没有确认收入,所得税不需要视同销售,但是如果不是公益性捐赠对应的营业外支出要调增

老师好!问下企业所得税汇算清缴,如果有捐赠支出50万可以税前扣除,除了填捐赠表单,还需要填视同销售收入视同销售成本这两个表单吗?需要填的话该怎么填?假如视同销售收入不含增值税金额是100万,视同销售表单该如何填写?
你好老师,外购的赠品视同销售申报增值税时填列的无票收入!年度汇算清缴时需要调整吗?需要在视同销售里填列吗?
你好老师,外购的赠品视同销售申报增值税时填列的无票收入!年度汇算清缴时需要在视同销售里填列吗?
企业所得税汇算清缴,视同销售收入100万,视同销售成本80万,差额20万需要填列吗,还是会自己跳转,要填列的话填在哪里
外购的货物用于集体福利,在增值税上不需要视同销售,在所得税上需要视同销售,这部分收入是不是属于税会差异?需要在汇算清缴时调增?
会计处理是借销售费用 贷库存商品 销项税 增值税填的无票收入 所得税不需要在视同销售里填列吗
所得税不需要在视同销售里填
老师,什么情情况下才需要在汇算清缴视同销售填列呢?
确认了主营业务收入的视同销售