对的是的,需要视同销售,按你剩余的价值。

公司之前没有账,现在盘点建账,固定资产已经使用好多年了而且没有发票,也没给报销,老板自己出钱,问题1老板如果现在要报销的话还可以报吗?是不是得让他把发票开过来?开票金额按原价开? 问题2 如果报销后我是不是得按原值进行入账?
请教老师,公司的车辆进来后过一两年再出售。 1,如果我转入固定资产清理正常提折旧,等到我卖出去如果高于当时售价是按转让价缴纳增值税吗?如果低于当时售价也要缴纳增值税吗? 2,现在听说有个政策可以一次性把车计入管理费用到2024年之前都可以。如果我当时没计入固定资产没提过折旧,这期间卖了账务处理要交增值税吗?
A用房产对B投资,现在B要注销,房产需转回A,1、怎么转回呢?2、转回的话要交些什么税?还有房产现在又评估了,账面净值70多万,评估值230多万,3、如果转回房产A的账务处理是怎么样的呢?如果没注销之前按销售给A处理的话 都是国有企业需要评估吗?B是A的全资子公司
老师,我们公司每个月都不交税,有留抵的,需要结转增值税吗?应交增值税,销项税没有转出过。贷方应缴税费应交增值税销项税一直累计的。只是进项税勾选认证后,把之前借应缴税费待抵扣进项税 给转出了。
公司要注销,把没折完的固定资产都转让给别的公司没收钱,是视同销售吗?如果是的话交税是按账面价值交吗,之前有认证过的,也有没认证过的,该怎么算税
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师我不太懂用过的固定资产税是怎么算的,您说的剩余价值是市场公允价值还是我做账剩余的账面价值,税是怎么算的,我有购进的时候认证过的也有没认证的
你好,就是你账上剩余的固定资产的金额。
固定资产减去累计折旧的。
一般纳税人如果是零九年之后买来的,是一般计税的,增值税13%按照你的处置收入缴纳
那购进时认证过和没有认证过的固定资产是按一样的税率交税吗
那我们没收钱,没有处置收入要怎么交
好,只要你是一般计税的,是一般纳税人零九年之后买来的,就是按照13%
公司的计税税率是6%也是按13%交的吗
你好,按照13%来交税的。
这相当于处置货物的没有6%的税率。
老师我没收钱,如果固定值产账面转营业外了,明年年报的时候这部分营业外支出需要调增吗
你好,营业外收入不需要调整的,正常交税就可以。