您好 借:银行存款 贷:主营业务收入

老师我想问一下,现在小规模做账确认收入,是免税收入,那么确认收入时我应该做分录怎么样的,申报增值税报表我是怎么填表,直接填到免税那一栏吗?
老师您好 请问下我公司属于农业农产品的批发收购 浅加工销售,是免征增值税的 ,目前不涉及深加工,汇算清缴时免征企业所得税吗?如果免征的话要填什么优惠事项呢?
老师好,我们是批发零售农药的,增值税免征,请问确认收入时分录怎么做?
老师好,我们是批发零售农药的,免征增值税,我填申报表附表一时,免税项目不能填,我就填了减免税申报表,但是数据不能带到主表,请问该怎么处理?
老师好,我们是批发零售农药的,请问我们填申报表的时候除了附表一的免税还需要填写增值税减免税申报明细表吗?
老师,咱们财务人员的继续教育怎么做呢,我这边是24年取得初级证书,在河南考试的,后在浙江工作,怎么继续教育呢,应该还在哪个省份进行呢
你好老师,我们企业是买煤卖煤的单位,是买方直接去卖方单位拉的,我们用不用做库存商品?
科目余额表中利润分配余额应该和报表哪个数对应啊?
企业办税里面没找到需要设置密码的税局呢?
老师,开票加税点是乘以1.08,还是除以1.08?
老师您好,我们这边是销售施工材料的公司,现在甲方和我们签订的合同里,有实际施工用不到的材料,我们也没有采购的材料,这样的话,我们按合同开了发票,但是我们实际没有采购,这个怎么处理呢?
老师,问下增值税税负这个是怎么规定的?
社保在电子税务局申报对吗?有什么时间限制
老师,代账把管理费用,挂的其他应付款,我能不能借:管理费用,贷:其他应收款,冲下他的其他应收款?
老师好,一年前我们开了一张13个点专票给客户,对方一直未抵扣,现在又要求我们红冲重开 一张普票给他。请问这样可以吗?有什么风险吗?
不体现免税吗?那收到的进项专票怎么做分录?
是的 不体现免税 收到的进项专票价税合计计入成本费用
我们是先收款,做的是借银行存款,贷:应收账款,后期确认不开票我们就又做的是借:应收账款,贷主营业务收入
这样账务处理正确的哈
老师,为什么不体现免税呢
因为发票上没有税金啊
我们没有开票 如果开票的话税率那是不是选择免税
开票的话税率是选择免税
我们收了一个客户的款,暂时不开票,那我就先挂应收,待开票的时候可以按照他们指定的税率开票吗
还是说我们开免税一直都是开免税,不能开别的税率的发票
单位是免税行业的话 如果相同商品 不能开别的税率的发票
也就是说我们这个行业如果免税,有些商品也是可以开别的税率的发票的
不是免税商品 可以开具税率发票啊
明白了 谢谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!