你好,申报表本身不会有什么变化,税控盘导出来的开票数据会包含负数发票

图一4月份的利润表中,公允价值变动收益这一行,老板说没有数字,无法看出这个月是否盈亏, (因为之前的会计做了:借:可供出售金融资产--公允价值变动 贷:其他综合收益 5月我将1-4月份进行了调整,分录如下: 借:交易性金融资产--公允价值变动 贷:公允价值变动损益 5月份调过来之后的利润表图二 5月调账之后6月份申报企业所得税时就要交100多万的企业所得税,(公司因为疫情1-3月增值税和企业所得税都是0申报) 我现在不知道怎么办?账5月份还要不要调整?如果还是沿用之前会计的做法有没有问题?
请问老师,我们9月份注册的公司,一般纳税人,用的是小企业会计准则,10月份报税这里,我做了一笔跟股东借款500元,报资产负债表的时候,提示所有者权利(或股东权利)不能为零,这里是必须要做到实收资本吗?我们五月份有一家公司,新开的,我当时做的时候就是做的借款都可以申报的,这个不知道是什么情况?
老师,我们的销售方会不定时的给到我们一些销售返利和支持之类的优惠政策,每次都是让我们开具折扣折让的红字信息表,然后开红字发票的那部分会冲减主营业务成本,但是在2月份的时候有一个形象建店支持,我也开了红字信息表,但是到这个月我才知道这个建店支持是我们店前期投入的后来又返还的,这种情况需要开红字信息表吗,需要开的话还用冲减成本吗,因为一冲减交的所得税太多了,还请老师给一个合理的建议
请问作为销售方,我6月份开了一份红字负数发票之后,到了七月份,我申报所属期6月份的增值税,我的申报表会有什么变化或者提示吗?因为我不知道哪个表会有变化,也不知道哪个表的哪一行会有变化,所以请老师解释时详细一点,谢谢
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师,请问公司以下问题整改方案具体有哪些,谢谢①审批单缺少领导签字②对外接待管理事项事前审批单无日期、餐费账单未签字、对外接待费用未及时结算、差旅费报销单日期有误③账务处理问题:成本费用类科目计提方向错误,导致报表数据不准确;使用权资产计提折旧错误;会计凭证无附件问题;违反不相容岗位分离原则
老师,请问公司以下问题解决的建议是什么,谢谢①公司采购预算未区分含税/不含税金额,预算编制可能不准确②程序违规问题③重大项目安排未经集体决策
现在新进入一家公司,底下就2个人,一个总账,一个出纳,接触了几天,发现总账对系统成本核算的数据来源很蒙圈,完全不知道其中的逻辑,所以之前库存搞错了不少。出纳负责业务提成的核对,但是经常出差,现在老板让我看着安排工作。我的思路,就想换掉总账了,如果不换,怎么安排两个人工作
对于跨境电商以哪种方式报关利于申请出口退税?目前9810模式是怎么报关和申请退税的?必备单证有哪些?预退税满足什么条件?后续怎么申报操作?
老师,就是我给对方公户打了一笔款,但是发票回来的金额小于我付款的金额,那我做账按照发票做费用,按照银行做付款吗,这样他是不是就会显示欠我钱啊
老师,普通餐饮店个体户,没开通报税,客人要求开发票怎么办?
因亚马逊平台规定1个公司主体只能申请1个店铺,我司用2个公司申请2个店铺,同1批员工运营2个店铺,2个公司实为我司控股,财务核算时可否合并计算为1家公司?另1家公司以租赁另外1家店铺的形式存在?
送客户的购物卡怎么做账?
11月补发员工张三2025.1一9月工资118350元,这个个税怎么申报,每张工资扣的社保及公积金?
老师。请问税务师的非执业人员怎么教育教育?在哪里学习
你的意思是,作为销售方,开了红字发票也只是红冲了这个月的应交销项税额,在增值税申报表并不会有什么显示,只是计算上有所减少,是这个意思吗?
对的,只是会体现在本月销项的减少
那如果我是这个月开了红字负数发票,又再开一张蓝字正确发票,其实一负一正,也是没有变化的,是不是?
我最主要的问题是想搞清楚作为销售方,我开了红字负数发票之后,增值税申报表的主表或者附表会不会有什么显示,显示在哪里。想搞清楚这一点,毕竟我也不懂,怕到时候报税搞错了
如果我是这个月开了红字负数发票,又再开一张蓝字正确发票,其实一负一正,也是没有变化的。 对申报表没有特殊影响