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老师,由于之前增值税一直是做留抵,也没有仔细去核对留抵金额,现在账上和实际增值税申报相差两千多元,找不出哪里出问题了。这个需要怎么处理

2022-06-10 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-10 20:16

尽可能的查找原因,实在查找不出来,那还是以申报表为准。

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快账用户3657 追问 2022-06-10 20:18

以申报表为准,需要调账吗?

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齐红老师 解答 2022-06-10 20:29

不一样的,需要调账。账面与申报表一致,是账实相符的基本要求‘

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快账用户3657 追问 2022-06-10 21:03

老师,那怎么调账做账务处理呢

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齐红老师 解答 2022-06-10 21:15

   应查找出来原因。如果实在查找不出来,可以暂转入损益。如果涉及成本费用的增加,纳税调整时,要调整增加。

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尽可能的查找原因,实在查找不出来,那还是以申报表为准。
2022-06-10
您好,最好的办法是按月核对纳税申报表与账套数据,逐月调整
2021-04-22
先排查四舍五入差异、数据录入错误或系统设置问题。若确认无误,以电子税务局申报数据为准,用 “营业外收支” 调整差额: 借:应交税费 - 未交增值税 43.16 贷:营业外收入 43.16 同时备注说明差异原因,确保账税一致。
2025-05-15
您好,这个是需要确认差异的
2022-10-22
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-留抵退税
2024-01-29
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