同学你好 1 借,开发产品40000000 贷,开发成本40000000 借,投资性房地产40000000 贷,开发产品40000000 2 借,其他业务成本64000 贷,投资性房地产累计折旧64000 3 借,银行存款55000000 贷,其他业务收入50000000 贷,应交税费一应增一销项5000000 借,其他业务成本39296000 借,投资性房地产累计折旧704000 贷,投资性房地产40000000
3、甲企业从事房地产开发经营业务,对出租的商品房采用成本模式进行后续计量。甲企业的财务经理的复核2020年度财务报告时,对下面这一笔交易的会计处理的正确性难以作出判断:1月1日,因商品房滞销,董事会决定将两栋商品房用于出租。1月20日,甲企业与乙企业签订租赁合同并已将两栋商品房以经营租赁方式提供给乙企业使用。出租商品房的账面余额为9000万元,未计提跌价准备。公允价值为10000万元。该出租商品房预计尚可使用年限为50年,预计净残值为0.采用平均年限法计提折旧。用企业认为其出租的商品房属于存货,因此2020年未对商品房计提折旧。要求:(1)根据资料,判断甲企业2020年对出租商品房为计提折旧的会计处理是否正确,同时说明判断依据【M1】(2)如果甲企业出租的商品房2020年需要计提折旧,请计算折旧额并进行会计处理【P3】
2.练习出租开发产品的核算。集美房地产公司为增值税一-般纳税人,本年度发生下列有关出租开发产品的业务,该企业对投资性房地产采用成本模式核算。(1)企业开发的一-栋出租房于3月完工,开发成本为40000000元,出租房于完工时签订出租合同出租给天成公司。(2)按月计提该出租房的摊销额,预计摊销期限为50年,预计净残值率为4%。(3)12月承租人退租,公司将该出租房对外销售,取得不含税价款50000000元,增值税5000000元,房款已收存银行。要求:对上述经济业务进行会计核算。
2.练习出租开发产品的核算。集美房地产公司为增值税一-般纳税人,本年度发生下列有关出租开发产品的业务,该企业对投资性房地产采用成本模式核算。(1)企业开发的一-栋出租房于3月完工,开发成本为40000000元,出租房于完工时签订出租合同出租给天成公司。(2)按月计提该出租房的摊销额,预计摊销期限为50年,预计净残值率为4%。(3)12月承租人退租,公司将该出租房对外销售,取得不含税价款50000000元,增值税5000000元,房款已收存银行。要求:对上述经济业务进行会计核算。
2.练习出租开发产品的核算。集美房地产公司为增值税一-般纳税人,本年度发生下列有关出租开发产品的业务,该企业对投资性房地产采用成本模式核算。(1)企业开发的一-栋出租房于3月完工,开发成本为40000000元,出租房于完工时签订出租合同出租给天成公司。(2)按月计提该出租房的摊销额,预计摊销期限为50年,预计净残值率为4%。(3)12月承租人退租,公司将该出租房对外销售,取得不含税价款50000000元,增值税5000000元,房款已收存银行。要求:对上述经济业务进行会计核算。
2.练习出租开发产品的核算。集美房地产公司为增值税一-般纳税人,本年度发生下列有关出租开发产品的业务,该企业对投资性房地产采用成本模式核算。(1)企业开发的一-栋出租房于3月完工,开发成本为40000000元,出租房于完工时签订出租合同出租给天成公司。(2)按月计提该出租房的摊销额,预计摊销期限为50年,预计净残值率为4%。(3)12月承租人退租,公司将该出租房对外销售,取得不含税价款50000000元,增值税5000000元,房款已收存银行。要求:对上述经济业务进行会计核算。
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄