你好,借营业外支出贷应交税费未交增值税 调整多缴纳的

就是报表填写错了,导致销项税借方余额,应交增值税90.10结果交了180.2元,下月又退回来多交的部分,这个怎么做分录
你好 上个月有留抵进项 做了一笔分录 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交 那这个月做完账 我要结转销项 分录应该怎么写
老师应该交增值税150.03元,实际交了150.07元,那么你多交的0.04怎么做分录,摘要怎么写,多出来0.04那么资产负债表应交税金就是-0.04了
老师企业资产负债表上显示这月应交税金1万元,但是企业有加递递减的税额能用,导致不用交税,那么负债表上应交税金1万元下个月怎么做会计分录
老师,我接到一个公司账上应交增值税明细账有点问题,已交税金是和实际对的上的,结转的应交就对不上了,导致账上资产负债表报表上应交税费多交了一千多 然后这个我要调整应交税金怎么调整呢?
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
老师,收到的普通发票有有效期吗?25年收到的普通发票,26年还可以入账吗
总公司调拨/移送外地分公司用来销售,由分公司收钱并且开票给客人,这种情况是否还算视同销售
老师您好,我们公司一般纳税人,建筑行业。收到一笔预收款,现在确认为收入,我改怎样记账。
老师 企业所得税时实际支付工资填的时候要减掉去年12月份的工资吗