你好; 你农民工是你雇员吗 ? 借工程施工- 合同成本 -人工费贷应付职工薪酬-工资 ; 借 应付职工薪酬-工资 ;贷应收账款

老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
老师,您好。建筑劳务公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目100万,开票给总包100万,30万总包直接发放给农民工,70万总包支付给我公司账户。借银行70 借应收账款30 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本30 贷应付职工薪酬30 这个是理想状况,要是工资申报没有付完30万要怎么处理多余出来的部分呢?
老师好! 我们是建安企业,开票10万给业主,业主回款7万,另外3万业主账户直接代为支付给农民工。 这3万我司如何做账?
老师:我们是建筑公司,接了一项工程,业主给我们结进度款20万,其中4万是打进公司的农民工工资专户,我们开了16万的材料票给甲方,但4万的工资我们没去税局代开发票,而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发,并且用劳务公司开了票给业主,请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务?劳务公司又用什么分录处理这业务?个税是由承包方申报还是劳务公司申报?劳务公司也是我在做账
老师你好,我们公司有账龄一年半的10万元的应收账款,后通过谈判协商,确定其中7万元为质量补偿款,另外三万元对方已汇入我公司账户,在去年,针对这10万元的应收款已经计提了百分之三十的坏账准备即三万元,请问老师,我如何做会计分录?直接借营业外支出7万元,还是借营业外支出4万元,借坏账准备3万元?这里坏账准备金额可以冲减吗?
老师,我说错了,一般纳税人,4月欠增值税100元。5月进项130元,销项税50元,然后我先申报了5月增值税是0,多余的进项税额进行留底抵欠4月的,抵了80元,补缴4月增值税20元,4月5月6月分别怎么做会计分录
你好老师,老板问报表有好几百万的利润为啥没有钱,这个该怎么解释,急急急
老师,小规模,可以开13%的发票吗?
老师,一般纳税人,4月欠增值税100元,然后5月进项10元,销项税50元,然后留抵抵欠4月增值税40元,补缴4月增值税60元,这样怎么做会计分录,4月5月6月分别怎么做会计分录
企业所得税汇算清缴会计分录,计提,缴纳或退税,会计分录怎么写
你好老师新注册的个体户是查账征收在系统调核定征收显示金三流搜索不到相关信息怎么回事怎么操作
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
那这笔分录需要付凭证吗?
你好; 不用 ;这个是往来科目抵减 ; 你到时 走转账凭证
那如果农民工是业主雇员呢?
你好; 借工程施工- 合同成本 -人工费贷应 付职工薪酬-工资 ; 借 应付职工薪酬-工资 ;贷应收账款 ; 你到时 走转账凭证
农民工是和不是我司雇员,分录都是一样的吗?
你好; 不是你雇员 才做 借工程施工- 合同成本 -人工费贷应付账款。 借应付账款贷应收账款
非我司雇员,是业主雇员怎么做?
你好; 雇员做: 借工程施工- 合同成本 -人工费贷应 付职工薪酬-工资 ; 借 应付职工薪酬-工资 ;贷应收账款 ;非雇员做 : 借工程施工- 合同成本 -人工费贷应付账款。 借应付账款贷应收账款 2022-07-07 16:44:38
不管是雇员还是非雇员,都不需要找业主拿工资表作为凭证附件吗? 需要其他的资料最为凭证附件吗?
你好 1. 你们自己雇员; 自己要做 工资表和考勤表做附件的 2; 非雇员 也得要有工资表给你的
好的,谢谢
不客气的 帮到你就好; 满意请给予评价