你好;是的。 计入进项税去的 2; 你这个 做应付暂估是怎么回事的业务
老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ,把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
请问发票还没收到,进项税可以暂估入账吗?只是账面暂估,不申报抵扣的。如果不暂估进项税的话,那我的应付款就不对了。
实际成本下,如果采购物料当月就收到了供应商发票,我可以直接挂账,借原材料、进项税;贷应付账款吗?还是入库的时候做一张凭证挂账到暂估应付,收到发票的时候做一张凭证冲暂估呢
想咨询一下,我刚看了之前人做的凭证,一般付款当月取得的是专票会做一笔借方的应交税费-应交增值税-待抵扣,发现要交的税比较多的时候会提前抵扣还没付款的供应商专票,这时会暂时放在其他应收款-暂估进项税,等付款当月冲销这个科目,再做进待抵扣,用这个其他应收款-暂估进项税这个科目合理吗?
老师,做账的时候,进项是按抵扣的进项做到账上吗,那我冲应付暂估,也是到发票抵扣时再冲应付暂估咯
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
影响当期损益是啥意思呢,是让求什么的,比如固定资产清理
什么情况下计提所得税
老师好!我收款10万,开票8万,2万是保证金,怎么做会计分录
现金流水表的编制财管会讲吗?我想学。面试问到。太难了我不会。合并报表好像是会计才会讲。不会间接法编现金流量表的财务是不是不太合格呀?老师
请教一下非常感谢! 贷:固定资产清理 1920 是怎么得来的?明明固定资产转入固定资产清理时才1704 怎么凭空出现了固清1920
请教一下,非常感谢!这个题目为什么以下的薪酬甲乙产品不分配? 车间管理人员薪酬30 000元,供电车间工人薪酬40 000元,企业行政管理人员薪酬28 000元
暂估是材料来了,发票没来。那是不是我到抵扣发票再发进项做到账上,再冲之前的暂估?
你好; 暂估做账即可 ; 到时 发票来了做进项税; 冲暂估; 对的
6月发票来的,8月再抵扣发票的,那我是不是到8月抵扣做账时,再把暂估冲了
你好 ; 你6月就应该做红冲哈
6月发票来了没有抵扣,我没做账呀,抵扣了我再做账应交税费-进项税额的
你好; 你做待认证进项税;然后 抵扣了做进项税 ; 不然你科目都不对
老师,你的说科目不对,是什么科目不对
你好; 我说的是你 有发票了。 你没有认证做待认证进项税去; 而不是你 不做账
老师,6月收到票没有抵扣做待抵扣 再冲暂估对吗?
你好 ; 你把你之前分录发来看看把 ; 把时间描述清楚 和你业写清楚; 等下我怕判断错误了
3月份材料入库发票没来我的原材料分录:借:原料料10万 贷:应付账款-暂估 10万,6月份发票来了没有抵扣,分录:冲销3月借:原料材-10 贷:应付账款-暂估10万,重新做一笔 借:原材料 10万 应交税费-待抵扣进项 13000 贷:应付账款-结算113000,对吗
你好; 3月份材料入库发票没来我的原材料分录:借:原料料10万 贷:应付账款-暂估 10万,6月份发票来了没有抵扣,分录:冲销3月借:原料材-10 贷:应付账款-暂估10万,重新做一笔 借:原材料 10万 应交税费-待认证 进项 13000 贷:应付账款-结算113000 ;这样做是对的; 做待认证进项税哈; 不是 待抵扣进项税的
老师,好的,谢谢
你好; 是的。 就这样即可 ; 不客气的哈
老师,问下你,即征即退要到国税申请退回吗?
你好;是的。电子税务局系统可以申请的
系统可以申请吗,不是有的不能申请吗,要到柜台申请吗
你好; 是的。 有的地方不让 ;才是柜台申请的