你好;是的。 计入进项税去的 2; 你这个 做应付暂估是怎么回事的业务

就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
老师,做账的时候,进项是按抵扣的进项做到账上吗,那我冲应付暂估,也是到发票抵扣时再冲应付暂估咯
老师,8月材料入库发票没有来我做会计分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧,是抵扣再做到账上分录:红冲前面暂估分录,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款-A供应商,对吗
老师,上月我做了暂估库存商品入账(金额是正确不含税),这个月收到进项发票我可以只做进项入账吗,不冲上月的暂估, 借:应交税费-进项 贷:应付账款
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
老师,收到一张流转单是付款,我可以做两个会计分录吗,借:应付账款-云信a公司,贷:应付-云链,借:应付账款a公司,贷:应付账款-云信a公司,然我们打款给云链平账,a公司开票进来平账,这样可以吗,老师?要对云信了解的老师回答哦,我要解决问题的
老师,公司法人评估了自己的资产,无偿转让给企业,折旧部分,在企业所得税上允许税前扣除吗
老师无形资产出资是不是要到有资质的评估机构出评估报告,再到工商变更备案,税务局备案?能说下具体流程吗?
老师 公司最后注销 目前是盈利的 投入的资本是不是都归还了
老师你好,请问小规模期间取得了专票,后面大概过了一年,升级了一般纳税人,小规模期间的专票还能抵扣吗
我们是做家具的,但是是请工厂代加工,购买的木材或者家具成品直接寄给工厂,工厂进行加工后直接发货,我们购买的木材或者家具成品是直接计入委托加工物资-原材料,还会购买一些磁吸,用在家具上面的,这个应该计入什么科目?
老师,我们把货车卖掉了,原值是94247.79元,之前一次性计提了折旧86171.19元,后面就再也没有计提折旧了,然后就卖掉了,那我借:固定资产清理(原值-折旧)这个折旧是86171.19元吗?还是贷:累计折旧86171.19
开红字发票,选择开票有误还是服务中止? 25年12月开出4万蓝字发票应收帐款,现在这比业务取消了
老师好,衣柜加工厂,刚开工快一个月了,内账怎么做,可以像流水账一样,进出账,要用哪种电子表格模板,模板在哪,谢谢
股东撤资,小企业会计准则,现金流量表应写到哪
暂估是材料来了,发票没来。那是不是我到抵扣发票再发进项做到账上,再冲之前的暂估?
你好; 暂估做账即可 ; 到时 发票来了做进项税; 冲暂估; 对的
6月发票来的,8月再抵扣发票的,那我是不是到8月抵扣做账时,再把暂估冲了
你好 ; 你6月就应该做红冲哈
6月发票来了没有抵扣,我没做账呀,抵扣了我再做账应交税费-进项税额的
你好; 你做待认证进项税;然后 抵扣了做进项税 ; 不然你科目都不对
老师,你的说科目不对,是什么科目不对
你好; 我说的是你 有发票了。 你没有认证做待认证进项税去; 而不是你 不做账
老师,6月收到票没有抵扣做待抵扣 再冲暂估对吗?
你好 ; 你把你之前分录发来看看把 ; 把时间描述清楚 和你业写清楚; 等下我怕判断错误了
3月份材料入库发票没来我的原材料分录:借:原料料10万 贷:应付账款-暂估 10万,6月份发票来了没有抵扣,分录:冲销3月借:原料材-10 贷:应付账款-暂估10万,重新做一笔 借:原材料 10万 应交税费-待抵扣进项 13000 贷:应付账款-结算113000,对吗
你好; 3月份材料入库发票没来我的原材料分录:借:原料料10万 贷:应付账款-暂估 10万,6月份发票来了没有抵扣,分录:冲销3月借:原料材-10 贷:应付账款-暂估10万,重新做一笔 借:原材料 10万 应交税费-待认证 进项 13000 贷:应付账款-结算113000 ;这样做是对的; 做待认证进项税哈; 不是 待抵扣进项税的
老师,好的,谢谢
你好; 是的。 就这样即可 ; 不客气的哈
老师,问下你,即征即退要到国税申请退回吗?
你好;是的。电子税务局系统可以申请的
系统可以申请吗,不是有的不能申请吗,要到柜台申请吗
你好; 是的。 有的地方不让 ;才是柜台申请的