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老师,做账的时候,进项是按抵扣的进项做到账上吗,那我冲应付暂估,也是到发票抵扣时再冲应付暂估咯

2022-07-12 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 15:09

 你好;是的。 计入进项税去的 2;     你这个 做应付暂估是怎么回事的业务   

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快账用户1795 追问 2022-07-12 15:13

暂估是材料来了,发票没来。那是不是我到抵扣发票再发进项做到账上,再冲之前的暂估?

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:19

 你好;   暂估做账即可 ; 到时     发票来了做进项税; 冲暂估; 对的  

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快账用户1795 追问 2022-07-12 15:24

6月发票来的,8月再抵扣发票的,那我是不是到8月抵扣做账时,再把暂估冲了

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:28

 你好 ; 你6月就应该做红冲哈   

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快账用户1795 追问 2022-07-12 15:29

6月发票来了没有抵扣,我没做账呀,抵扣了我再做账应交税费-进项税额的

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:34

 你好;  你做待认证进项税;然后  抵扣了做进项税 ; 不然你科目都不对   

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快账用户1795 追问 2022-07-12 15:34

老师,你的说科目不对,是什么科目不对

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:41

 你好;      我说的是你 有发票了。  你没有认证做待认证进项税去; 而不是你 不做账  

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快账用户1795 追问 2022-07-12 15:42

老师,6月收到票没有抵扣做待抵扣 再冲暂估对吗?

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:45

 你好 ;        你把你之前分录发来看看把 ; 把时间描述清楚 和你业写清楚; 等下我怕判断错误了   

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快账用户1795 追问 2022-07-12 15:55

3月份材料入库发票没来我的原材料分录:借:原料料10万 贷:应付账款-暂估 10万,6月份发票来了没有抵扣,分录:冲销3月借:原料材-10 贷:应付账款-暂估10万,重新做一笔 借:原材料 10万 应交税费-待抵扣进项 13000 贷:应付账款-结算113000,对吗

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:02

 你好;    3月份材料入库发票没来我的原材料分录:借:原料料10万 贷:应付账款-暂估 10万,6月份发票来了没有抵扣,分录:冲销3月借:原料材-10 贷:应付账款-暂估10万,重新做一笔 借:原材料 10万 应交税费-待认证 进项 13000 贷:应付账款-结算113000    ;这样做是对的; 做待认证进项税哈; 不是 待抵扣进项税的 

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快账用户1795 追问 2022-07-12 16:03

老师,好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:06

 你好; 是的。    就这样即可 ; 不客气的哈   

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快账用户1795 追问 2022-07-12 16:15

老师,问下你,即征即退要到国税申请退回吗?

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:23

 你好;是的。电子税务局系统可以申请的  

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快账用户1795 追问 2022-07-12 16:23

系统可以申请吗,不是有的不能申请吗,要到柜台申请吗

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:29

 你好; 是的。   有的地方不让  ;才是柜台申请的  

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 你好;是的。 计入进项税去的 2;     你这个 做应付暂估是怎么回事的业务   
2022-07-12
您好 八月份暂估分录正确的 收到发票后 红冲暂估 然后再根据发票写分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-A供应商
2022-10-19
你好 对的 你可以直接应付帐款-xx公司
2020-10-26
你好,进项不需要暂估的,它的成本需要干活。
2020-12-09
把上个月暂估的全部红冲。。然后按发票入账。然后按发票入账。
2022-11-29
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