您好,这个是放在最后一个合计的位置就行

老师,麻烦问下我们通过平台收款,付的提现手续费发票开的是一整月的,这个发票要附在哪里呀
我们公司是一个电商平台,我们采取预售的形式在平台上发布商品,接到订单再联系供应商供货,销售货款我们公司平台收款后再付给供应商。我们收取供应商平台服务费及提现手续费。我们应该确认的收入是销售的商品还是平台手续费?如果客户要发票是由我们公司开具还是我们的供应商开具?
老师,麻烦问问我们是电商公司,每个月平台都会有补贴给我们,但是我们都是下个月才给平台开发票怎么做账?平台是直接补贴在我们的账户里面,后面我们再提现,
老师 麻烦问下 我是小规模公司 2月份开的电子专票 现在要作废 3月份我们这里实行全电发票了 这个怎么处理呀
老师,我们通过上海富有扫码平台收款,假如收款100元,实际到账90元,10元是做手续费,但是这个平台必须当月结束,在下个月把手续费汇总开发票给我们,开票信息技术服务费,手续费,在当月差额10元我要怎么账务处理呢,在下个月我拿到10元的发票又该怎么账务处理,谢谢老师
老师晚上好!公司有个项目挂靠在中国水利水电第十一局,去对接项目账目要注意事项或者特别注意事项(公司付十一局5%费用,其他费用都由我公司承担的)
老师好,高新填报所得税的时候,有个当年研发销售活动直接形成的产品,这个在会计账务中怎么去处理,会计分录怎么去写
老师,请问,我25年没有缴纳社保,填25汇算清缴的时候,社保哪里直接填0嘛?因为公司是欠缴的状态
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
我们每笔收入都是单独分开记的,有好多笔凭证,没有合计
就放在本月的收入记账的最后一个上边就可以,方便查询
好的,谢谢老师
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢