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老师,我7月末应付账款-暂估期末余额为136543.67,7月份的利润为-73690.43,因为利润是负的还挺大,我能不能用这部分负的利润来冲以前的暂估呢,以前暂估做的分录是借主营业务成本,贷应付账款-暂估

老师,我7月末应付账款-暂估期末余额为136543.67,7月份的利润为-73690.43,因为利润是负的还挺大,我能不能用这部分负的利润来冲以前的暂估呢,以前暂估做的分录是借主营业务成本,贷应付账款-暂估
老师,我7月末应付账款-暂估期末余额为136543.67,7月份的利润为-73690.43,因为利润是负的还挺大,我能不能用这部分负的利润来冲以前的暂估呢,以前暂估做的分录是借主营业务成本,贷应付账款-暂估
2022-08-03 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-03 16:56

您好,按权责发生制处理

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快账用户7357 追问 2022-08-03 16:59

啥意思,我要怎么做呀

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快账用户7357 追问 2022-08-03 17:03

我能不能做,借未分配利润 -70000,贷应付暂估 -70000

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齐红老师 解答 2022-08-03 18:04

您好,您不能这样做,因为不符合会计原则

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齐红老师 解答 2022-08-03 18:04

您好,您亏损是否正常

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您好,按权责发生制处理
2022-08-03
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
对的是的,是这么做的,但是汇算清缴的时候需要调整。
2022-07-05
您好,是的,您的分录没问题
2022-05-12
同学你好 对的 是这样的
2023-08-07
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