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供应商多开200发票过来,如何做账

2022-08-11 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 11:48

你好,需要退回对方,按正确金额开具发票 

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快账用户5936 追问 2022-08-11 11:48

对方说,不用退了。

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:50

你好,金额错误了,应当开具正确金额的发票过来入账啊 对方有义务配合啊 

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你好,需要退回对方,按正确金额开具发票 
2022-08-11
接收到额外发票,先核对真实性,确保与实际交易相符。然后,按照发票金额调整应付款项,增加应付账款,同时确认相应成本或资产。务必遵循公司会计政策和税法规定处理。
2024-09-19
同学,你好 你实际支付多少?
2022-05-27
你好!这个以后还会给你货吗
2024-07-19
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职称:注册会计师,税务师

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