借库存商品贷银行存款55、 销售出去 借银行存款60 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品55
就是我们单位搞了那种预售卡,卖出去了卡,然后我们开发票出去了 实际购买福利卡打单位还没有来拿货。这个分录怎么做?
我们是一般纳税人企业,我们单位的业务是采购上商品,再卖出去,赚中间差价 ,如果我们购进来的商品开的是普通增值税发票,这种情况下拿自己采购的商品去慰问离休干部,我们需要做进项税转出吗? 还是按视同销售对待?
老师,你好,是这样的:我公司买进一个固家资产 在转手卖出去, 但买进来的钱打了,90%票没有开,我们卖给客人的也是给我们90%的钱,现在要开票给客人,买进来的是分两家供应商,他们是开了什么类型的机器,我卖出去就组装好的卖给客人,请问这分录我们要怎么做账呀?
我们问其他单位买了我们同样产品进来,然后转手了,对方开我们增值税单价是55,我们卖出去开60,这个怎么做凭证
我们进了一批围挡,开进来的进项是平方米,我们需要进行简单的剪裁然后卖出去,对方要求开单位是米的发票,这样可以么
发票认证了,我就做借库存商品贷银行存款,进项税怎么做分录
借库存商品、 应交税费、应交增值税、进项 贷、银行存款。