你好,对这份发票有影响吗?如果不影响的话,你可以正常抵扣,如果有影响的话,你先别勾选了。

老师,您好,我想问一下: 出口退税,上游的发票出问题了,税局函调发现发票有问题,不能退税,要怎么处理呢?
老师你好,请问物流公司存在哪些税务风险,然后怎么规避,谢谢
老师您好,请问上游公司税务有问题,然后现在税局提醒发票风险,请问怎么处理?
老师好,请问下我们是中间商,然后有上游和下游公司,那是不是上游和下游公司不能有任何关联?如果存在关联会有什么风险?
卖方给我司提供发票增值税专用发票上月开,本月税务系统申报风险提醒有问题,我公司现把该笔发票增值税进项税发票转出(跨月),未给该公司打款,对方也没重开发票过来,我公司需要怎么处理该笔业务,该笔业务对我公司财务有什么风险影响
老师,空白的资产负债利润现金流量表有吗?
已抵扣的跨年数电票专票,价税合计50000元,现在合作终止,只消耗了200元,可以申请红冲50000元,再开个蓝字200吗,还是只能申请红冲49800元呢?
老师,公司借钱给别人转钱时需要备注什么
新项目,管理人员刚去租的房子发票可以开专票吗?能抵扣吗
给供应商多付了4分钱,那现在是应付账款是贷方是-0.04怎么平掉呀?用营业外支出吗?借:营业外支出0.04贷:应付账款0.04 那这个4分钱不用汇算清缴调增吧?
你好,工亡补偿一般是做营业外支出还是福利费
个人租赁商铺,现在可以在税局代开26年1-3月租赁发票吗? 代开租赁发票还要上传土地使用税完税凭证的?两个税能提前缴纳吗
老师,税务局的税收完税证明,税种:增值税,品目名称:滞纳金 26.6元,这26.6元是应交税金——未交增值税26.6元吗? 税种:城市维护建设税,品目名称:滞纳金1.33元,这1.33元是营业外支出——滞纳金1.33元吗?
25年的原材料暂估都已经结转入成本,12月底现在想要全部红冲掉,12月的主营业务成本成负数了,怎么正确红冲暂估?
老师,请问下,我们公司是农产品初加工企业,企业所得税对初加工所得免税,现在公司又准备做研发,那么研发费用可以在计算所得时候扣除吗?还是研发费用只在计算应纳税所得额时候扣除,初加工所得还是用初加工收入减去对应的初加工直接成本?那公司管理费用财务费用还能在计算初加工所得时候扣除吗?
去年已入账抵扣了
具体的对方是什么原因没有交税吗?
具体原因不清楚,对方没说
那你先不要操作了,到时候你税务局通知的时候再调整。
现在就是税局通知了
你好,税务局那边是怎么通知的?能说一下吗?还有当时税务局那边又是怎么要求你们调整的?
自查并回复
你好,实际有业务吗?如果实际有业务的话没有问题 你扣了增值税和所得税选择发票税前扣除情况,已扣除。
直接回复没问题,再填下面的资料就可以了吧?
对的,是的,是这么做的。
如果给对方公司具体的发票信息,他们在那边能处理吗
主要不太清楚对方是什么原因,如果对方没有交税的话,他补上税款没有问题,可以的。
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快。