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老师您好,我想问一下,公司上月预收了一笔1000的现金,本月别人拉走了400的废品,支付给人600的处理费,共1000元,请问怎么做账?

2022-09-04 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-04 13:03

同学,你好 借:银行存款1000 贷:预收账款 1000 借:营业外支出 600 贷:银行存款600 本月别人拉走了400的废品,这个支付钱了吗?

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快账用户1033 追问 2022-09-04 13:11

这个就是提前支付那个1000里面的

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齐红老师 解答 2022-09-04 13:13

同学,你好 借:营业外支出 1000 贷:银行存款1000

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快账用户1033 追问 2022-09-04 13:18

老师您好,A公司出1000元买B公司的废品,而B公司要给A公司400元的废品,给C个人600元的处理费。400元是在预收的1000元里面,也就说这1000元包含了本公司出售的废品和废品处理费,出售的废品属于本公司的收入,而600属于还要给拉走废品人的处理费。

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齐红老师 解答 2022-09-04 13:23

同学,你好 借:库存商品-废品 400 管理费用-处理费 600   需要发票 贷:银行存款1000

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同学,你好 借:银行存款1000 贷:预收账款 1000 借:营业外支出 600 贷:银行存款600 本月别人拉走了400的废品,这个支付钱了吗?
2022-09-04
借库存现金,贷银行存款。
2023-04-04
第一个,当时他垫付的钱挂着其他应付款吗?如果是的话,借库存现金7071 其他应付款2000, 贷其他业务收入 应交税费 把借款补上,借库存现金 贷其他应付款B公司3000 借其他应付款B公司3000, 贷库存现金3000
2023-07-01
你好,现在挂往来,收到钱冲往来
2022-07-26
你好,要么去改9月的账,要么在10月一笔冲销回来,把他挂在预付账款上,然后每月分摊
2024-11-28
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