你好,不用,把之前错的分录冲掉,再补充个正确的就可以了。
今天8月份的时候,我们购货9千,对方开发票我们当月收到,并做帐如下 借:库存商品8千 应交税费1千 贷:预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方,对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司,此发票未认证抵扣,让对方重新开给我们,不把退货的开在发票里面,10月就收到发票库存商品7千,税1千,合计8千,我想问8月份的帐我已经做了,也申报了,这个我要怎么调帐
老师您好,之前一个项目本可以简易计税开票申报增值税,但是按了一般纳税人工程服务9%增值税税率开票并申报,是10月份的,现在12月才发现,该如何更正申报,我要做的是 1,通知甲方一声,看对方是否认证抵扣进项了 2,12月开红字发票冲回,如已经抵扣了,则让对方开红字信息表给我们,然后重新按简易计税3%开票 3,去税局更正10月份的增值税申报表 是否有漏什么?
老师们,我第一次做工程项目的账,这个公司也是刚刚接的第一个也是唯一一个项目,预计到今年年底竣工,签订的合同是从2021年6月份开始的,但甲方8月份拨了第一次款,9月份首次开票给甲方,我们乙方的公司9月之前还是小规模,为了按甲方要求开9%的发票,就在今年9月份申请为一般纳税人了,但是现在10月份了老板却要求按照完工进度百分比法核算,看上个季度的账也没几笔账,而且之前的账套不能按要求做了,我重新建了个账套从2021年8月份启用,这个工程合同总价是700多万(含税的),我是10月底才接的,前会计并没按完工进度百分比核算,现老板要求这完工进度百分比核算之万一资产负债表与利润表的勾稽关系对不上该怎么办?
老师你好,我们公司之前是属于小规模纳税人,在8月份的时候累计收入超过了500万,在11月份的时候税局那边强制要求我们变更为一般纳税人,但是11月份的时候公司没有收到税务通知书,就没有去变更,现在12月份税局就打电话过来要赶紧变更,但是我们12月1号-8号都已经开了小规模纳税人的票1%的税率70万的发票出去,合同也是前几个月份的,现在税局说要把发票全部收回开6%的发票,我就想说合同都是1%的税率规定了,这样重新开税率就公司承担了,并且这几天开票出去的款都已经收到了,开出去的票也很难收回来,如果不收回来重新开,以后会不会有什么影响?
你好..我们开办税务登记的时候..水利建设税务局给我们选择了0.0008..直到2022年9月.税务局给我们更正了税率0.0005..把之前的报表全部作废了..在9月份重新生成了新的申报表..分别是2021.11月到2022.7月份的水利..之前我们交的19000的税款.误收抵税...等于9月份申报8月份的时候.重新交2021.11-2022.7的水利..12000...剩下的7000抵我们9月份要交的税款..这个之前的账要返回去重新做吗
我们物业可以开水费发票吗 就是我们物业公司水费 给总包公司用,然后让他们交水费,需要开票给他们
请问老师,那家咨询推广服务的公司有销项没有进项成本票,这两天我网上查了下,是不是员工工资可以做为它的主营业务成本呀?还是说这类公司就是没有主营业务成本也没有关系的?
咨询下:d级纳税人 首次申请发票额度 一般可以获得多大额度 有了解的吗?
老师,个体户核定,查账都要做账,只是没进项发票的,核定不用调整,查账要调整的具别吗?
老师,公司采购商品有一半不给开票,我可以把这不开票的商品跟个体户签个代售合同,然后收服务费平账可以吗
请问老师,公司向银行购买收藏品金币,这个做什么科技科目哦
朴老师,请问我们快递给客户发了个电机,外汇收汇613欧元,电机卖家513欧元,100欧元是快递费。我们确认收入应该按照哪个数来确认?
老师我们是做塑料筐子的,进材料10.24吨每吨1600共16384元,生产了5500个筐子每个3斤,技术员的工资是一月10000想算单个筐子的成本怎么算,还缺什么条件
老师您好,我请教一下,我们公司做工程的有外地项目外地缴税,我们平时都是从公帐打款给法人(股东),备注是日常报销费用,这样是不是不对,要是不对应该怎么做呢?
老师,我们是销售公司,我们销售员工转正是有业绩要求的,请问这个合理吗?比如利润达到3万才可以转正,上社保。未转正都属于试用期,在第三方发工资和交着意外险。直到转正再跟公司签劳动合同和社保
你好..那这个分录怎么做
你好,同学之前怎么做的,负数冲掉就可以了。然后按应该怎么做的分录做就可以了。
税务局退回的实际没到账的钱怎么做呢
你好 没到账就不用做,到账了再做。