咨询
Q

别人在我们公司购材料款已付,我们票未开货也未发第三天就款又退回去了,这个分录应该怎么做

2022-09-06 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-06 14:29

同学你好 发出商品然后冲减

头像
快账用户1235 追问 2022-09-06 14:39

没发出商品

头像
齐红老师 解答 2022-09-06 14:44

同学你好 那你用的什么呢嗯

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 发出商品然后冲减
2022-09-06
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-03
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-09-30
学员你好,计入工程物资,然后领用到在建工程,到时设备安装使用后转固定资产 没收到发票暂估计入工程物资,收到发票在调整
2022-12-30
你好;   1.   先买来用的 ; 计入 原材料  ; 2.   到时领用在计入制造费用或者生产成本核算 ; 3.  你们买的 付款了没有开票 做暂估 ;借原材料- 暂估贷银行存款  ; 4.        计入原材料去   ; 这个是生产必要的材料的话;  如果只是工具辅料   就可以计入周转材料- 低值易耗品去 ; 5.     收到发票 在红冲暂估分录。 在按发票做一遍   
2022-12-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×