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老师,一般纳税人前几个月一直没有销项税,每月有1一2张进项税专票,我可以在8月份一次性把进项税转到转出未交增值税中吗?

2022-09-08 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 16:56

你好 可以这样处理的 

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快账用户8653 追问 2022-09-08 17:05

借,应交税费一应交增值税一转出未交增值税,贷,应交税费一应交增值税一进项税

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齐红老师 解答 2022-09-08 17:08

这是结转进项税额的分录。

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快账用户8653 追问 2022-09-08 17:09

嗯,分录对吧

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齐红老师 解答 2022-09-08 17:14

结转进项这个分录是对的。

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你好 可以这样处理的 
2022-09-08
你好 这样做 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2021-02-19
可以的,可以这么做。
2022-06-30
您好,是认证的进项税金额,是10000
2021-01-26
你好,可以等以后月份有销项再处理
2021-12-15
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