你好,只要你不是正常交税的,不用填写一样的金额。
老师,请问这个第十栏是不是应该填本期不大于30万的那个销售数?18栏要自己手填吗。都不是自动免税的呀,第一次填小规模的申报表,所以有些不懂
老师,这是,一般纳税人的主表,请问25栏和27栏和30栏,这里说的是一样的意思,填一样的金额吗?比方说我现在在报8月份的增值税,这里应该填7月份申报完增值税后应交纳3091.07元,在2022年8月2号缴纳的,是填3091.07元吗?
对的是的,25栏自动出来的,这个一般都是上一个月的主表里面的应补税款,30栏不用填写,没有缴纳的不用填。 老师,提示说25栏应与30栏相等,那30栏也是填写25栏一样的数据吗@郭老师
对的是的,25栏自动出来的,这个一般都是上一个月的主表里面的应补税款,30栏不用填写,没有缴纳的不用填。 老师,提示说25栏应与30栏相等,那30栏也是填写25栏一样的数据吗@郭老师
老师好,增值税申报,自动生成的,请问25个30栏为什么不相等,最近两月有缴税,另外也还有缓交的没交,30栏是上月应该交的税,实际上月交的还有上年的加起来也不止这么多,30栏到底填负数还是不管呢
老师好,我司完成了销售计划,现需收取供应商奖励给我们的款项,请问我司应开什么项目内容的发票给供应商收款呢?
个体工商户用定期定额还是查账征收比较省税
老师,股权变更按原值转让还是怎么转让才不会缴纳更多的税款。比如100万100%的个人股权转让给公司,怎么设置合适?
你好,老师,变配电设备检修,甲方提供所需设备工器具,我方一般纳税人,我方需要按照劳务开具13%发票吗?
广东惠州 酒吧服务行业税负率多少?按多少个点交税比较合适
企业培训费需要签合同吗?
我们是服装生产公司,有客户租赁我们的设备和员工,开票要怎么开呢?
本月只有一个业务,借应收账款10,贷主营业务收入8应交增值税销项2,那这个月结转损益分录什么
我们公司是做劳务分包的,项目在外地,需要办理外经证吗?
发票17000万税额多少
这个申报不用交增值税,那30栏是填写0吗
老师我能把这个月认证的进项填写在31栏本期缴纳欠缴税额呢?
这个月申报不用交增值税,那30栏是填写0吗
你上一个月的增值税缴纳了没?
6月的增值税没有缴纳,7月不需要交增值税
你好,那就是填写零三十栏填写零就可以了。
现在申报8月份增值税,然后有认证进项
那老师我能把这个月认证的进项填写在31栏本期缴纳欠缴税额呢?
不需要的,30不用你填。
31蓝不需要你填写的。
那31栏谁填写呀
你好,他是自动的,你不用填写的。
可以填数字呀老师
这个不需要你填写 自动
纳税人以期末留抵税额抵减欠税的,应填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”和《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税”。 《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”填写本期经税务机关同意,使用上期留抵税额抵减欠税的数额。包括实际抵减的税额和滞纳金。 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税额”填写“纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额和留抵税额抵减的增值税欠税额,不包括缴纳入库的查补增值税额,也不包括实际抵减的滞纳金的金额。 老师你看这个,是不是一定要填21栏才可以填写31栏呀
你好是的,必须填写21栏。
那我这个都有留抵了呢老师
12000的留抵算大不
你现在不是没有交税啊,还没有到交税的时间,你到了交税的时间的时候,你需要缴纳的时候你再填写。
老师的意思是可以留抵放那里是吗?我看了那个增值税延缓缴纳时间到23年1月份呢
那留底的税额,账务上怎么处理,就是怎么结转进项税额,需要结转到未交增值税那里吗
对的是的,你的留底在哪个科目里面的。
一般留底放哪个科目呀,我没有认证的进项我放在待认证进项税里面,已经认证的进项还没有抵扣老师觉得放哪里比较好呀
老师可以写下这个结转进项的分录呢
应交税费应交增值税转出未交增值税
抵扣,借应交税费未交,增值税,贷应交税费应交增值税转出未交。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 留抵发生额。