你好,学员,中秋节快乐 是8月份的申报需要全额缴纳税款
老师,您好,我这有个企业,7月是增值税小规模纳税人,8月1日正式升增值税一般纳税人,8月初把7月份小规模增值税报了。8月份有进项也销项,但进项没法确认签名——显示税款所属日期为9月份,怎么办,这个税款所属期属于哪个部门管?
增值税发票认证操作错了,在8月的认证期间没有进行认证,全部都认证到了9月了。怎么回退认证期限至8月。现在8月份显示的是作废申报。但是9月份还是没有出现回退所属期是怎么回事?
老师,如果9月份从小规模变成一般纳税,10月份申报的时候认证了9月份之前小规模的进项也抵税了,这个应该怎么处理,是不是只要做下进项税额转出就好了,那在这个月申报的时候直接做进项转出还是需要更正10月份的报表?
老师,8月底小规模申请一般纳税人 当月生效,9月份报税,进行小规模季中申报了,然后打算进行8月份进项发票认证,结果显示是9月份的认证,8月份的没法认证了,然后季中申报撤销,仍然显示9月份的认证,是不是8月份的申报需要全额缴纳税款
老师,请问一下小规模纳税人 8月做税务登记,增值税季度申报 7-9月,10月申报。然后9月5登记一般纳税人,9月税盘开票出去了。小规模纳税人7-9需要加9月发票金额申报嘛?还是10月只申报9月开票的。当一般纳税人申报就好。这个月能开进项回来抵扣嘛
那完了,2万多,俺们有进项税额,本来可以抵扣,是我操作顺序错了,老师有什么可以补救的办法吗?
这个已经是一般纳税人了,不行了,学员
老师,如果撤销勾选统计的话,会不会显示8月份的重新申报,老师你遇到过这样的问题吗?
这个老师遇到的是,升为一般纳税人之后,之前的进项不能抵扣的