你好,你需要把这个原材料处置出去的。

请教一个问题,餐饮行业月末科目余额表里的原材料科目余额应该是平的吗?还是说借方应该有余额呢
北方公司为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。该企业2020年7月初原材料”账户为借方余额135000元,“材料成本差异账户为借方余额11961.40元。7月
公司清算原材料借方还有余额应该怎么处理
老师,账上的应付账款余额是借方数,相当于当时购入材料没有开发票,现在我公司想清理这个业务,怎么处理
老师,我们和A公司有买材料也卖过材料。现在账上挂预付贷方有余额,还有应付暂估贷款有余额,应收借方和在途物资借方也有余额。现在想看我们欠对方公司多少货款怎么看数?
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
是要卖出去的吗?
对的,是的,是这么做的。
可是我们实际是调拨给老板的另外一家公司了,可是总账又不让做调拨的,公司的账又很乱
那你就做视同销售赠送。
是要缴纳税款的吗?
对的,是的,是这么做的。