你好,学员,具体哪里不清楚
)甲有限责任公司为增值税一般纳税人,增值税率13%,商品售价不含增值税,其原? 料日常收发业务按实际成本法核算,2021年3月份发生有关经济业务如下: 1、2日,购进原材料一批,取得增值税专用发票上已列明货款300 000元,税款39000元. 材料已验收入库,价税款项以存款支付。 2、6日,销售产品开出增值税发票,价款为500 000元,税额65 000元,价税款未收。 3、15日,出售多余材料实现收入30000元,税款3900元,税款价格已存入银行。4、20日,购入材料一批,增值税发票注明价款5000元,税款650元,价税款暂未支付,材料已验收入库。5、26日,因某项工程的需要,领用库存材料一批,其实际成本为3000元,进项税额390元(按税法规定不能抵扣)。6、30日,以银行存款交纳本月增值税20000元。7、31日,月末计算结转本月未交增值税。编制甲公司会计分录。
1、甲公司为一般纳税人,材料采用实际成本核算。假定涉及的进项税额均在当期已经税务机关认证,并假定确认收入和纳税义务发生的时间一致。某年12月发生有关增值税的业务如下:(1)5日向B公司采购材料一批,增值税专用发票上注明:价款为80000元,增值税10400元,材料已验收入库,货款及增值税用银行汇票支付。(2)12日用银行存款收购免税农副产品,实际支付的价款10000元,农副产品已作为库存商品验收入库,增值税率为9%(3)15日销售商品1000件,不含税单价500元/件,增值税率13%,款项未收。(4)领用原材料一批用于集体福利,该材料成本40000元,其增值税进项税额为5200元。(5)用银行存款交纳增值税20000元,其中包括上月未交增值4000元。
1、甲公司为一般纳税人,材料采用实际成本核算。假定涉及的进项税额均在当期已经税务机关认证,并假定确认收入和纳税义务发生的时间一致。某年12月发生有关增值税的业务如下(1)5日向B公司采购材料一批,增值税专用发票上注明:价款为80000元,增值税10400元,材料已验收入库,货款及增值税用银行汇票支付。(2)12日用银行存款收购免税农副产品,实际支付的价款10000元,农副产品已作为库存商品验收入库,增值税率为9%。(3)15日销售商品1000件,不含税单价500元/件,增值税率13%,款项未收。(4)领用原材料一批用于集体福利,该材料成本40000元,其增值税进项税额为5200元。(5)用银行存款交纳增值税20000元,其中包括上月未交增值4000元。
1、甲公司为一般纳税人,材料采用实际成本核算。假定涉及的进项税额均在当期已经税务机关认证,并假定确认收入和纳税义务发生的时间一致。某年12月发生有关增值税的业务如下(1)5日向B公司采购材料一批,增值税专用发票上注明:价款为80000元,增值税10400元,材料已验收入库,货款及增值税用银行汇票支付。(2)12日用银行存款收购免税农副产品,实际支付的价款10000元,农副产品已作为库存商品验收入库,增值税率为9%。(3)15日销售商品1000件,不含税单价500元/件,增值税率13%,款项未收。(4)领用原材料一批用于集体福利,该材料成本40000元,其增值税进项税额为5200元。(5)用银行存款交纳增值税20000元,其中包括上月未交增值4000元。根据上述资料做出与增值税有关的会计分录
1、甲公司为一般纳税人,材料采用实际成本核算。假定涉及的进项税额均在当期已经税务机关认证,并假定确认收入和纳税义务发生的时间一致。某年12月发生有关增值税的业务如下:(1)5日向B公司采购材料一批,增值税专用发票上注明:价款为80000元,增值税10400元,材料已验收入库,货款及增值税用银行汇票支付。(2)12日用银行存款收购免税农副产品,实际支付的价款10000元,农副产品已作为库存商品验收入库,增值税率为9%。(3)15日销售商品1000件,不含税单价500元/件,增值税率13%,款项未收。(4)领用原材料一批用于集体福利,该材料成本40000元,其增值税进项税额为5200元。(5)用银行存款交纳增值税20000元,其中包括上月未交增值4000元。
保理业务,收到一笔贷款,是银行放款,但是本金客户归还,这个我们是挂到贷款还是直接冲客户应收
老师,我们发货方是济南,付款方香港,贸易国是俄罗斯,因为当时俄罗斯的款打不进来,找了香港做汇款人,客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货,运抵国是中国长沙监管仓,对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓,这种情况能退税吗?
老师,税控280的发票,开票日期是2025年6月18日,发票备注:服务期限是2025年8月16至2026年8月16日,我抵扣280什么时间抵扣,开票日期2025年6月抵扣?还是2025年8月抵扣?
公司销售文学图书套餐1000元,原来是1000元享受免税开销售发票。 后来发现公司是买图书赠送服务,图书售价100元,服务就是900元税率是6%这种情况,现在该怎么开发票的合适?
货款是个人支付到公账的, 开票是开给公司的抬头, 做账怎么做?
如何检验会计软件做账是否正确呢
你好老师,我们单位发放完工资,在做结转,为什么要结转,都什么科目需要结转,结转这个概念我还不是很明白,帮我分析解释一下,谢谢!
老师,预付账款对应的科目是什么?
老师好:咨询下,装修款7月开始摊销,但是目前尾款还未支付。正常处理应该是6月先计入长期待摊费用,挂账往来款。这张凭证的摘要一般怎么写,暂估费用?金额是确定的。
我学信网显示预计2025年7月1日毕业,现在报名不行,有没有哪个省份现在不用审核,拿证书时候再审核的