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9.某公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为16%,材料采用实际成本进行日常核算。10月份发生如下涉及增值税的经济务(1)购买原材料一批,增值税专用发票上注明价款为200000元,增值税额为32000元,公司已开出商业承兑汇票。该原材料已验收入库(2)购买一间销售用房,并于当月投入使用。该房的值税专用发票认证相符,专用发票注明的价款为100000元,增值税进项税为100000元项已用银行存款支付不考虑其他相关因素(3)销售产品一批,销售价格为500000(不含增值税额),实际成本为370000元提货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到该销售符合收入确认条件(4)月末盘亏原材料一批,该批原材料实际成本为100000元,增值税额为16000元工(5)用银行存款缴纳本月增值税4000元售要求:编制当月相关会计分录。
1、甲公司为一般纳税人,材料采用实际成本核算。假定涉及的进项税额均在当期已经税务机关认证,并假定确认收入和纳税义务发生的时间一致。某年12月发生有关增值税的业务如下:(1)5日向B公司采购材料一批,增值税专用发票上注明:价款为80000元,增值税10400元,材料已验收入库,货款及增值税用银行汇票支付。(2)12日用银行存款收购免税农副产品,实际支付的价款10000元,农副产品已作为库存商品验收入库,增值税率为9%(3)15日销售商品1000件,不含税单价500元/件,增值税率13%,款项未收。(4)领用原材料一批用于集体福利,该材料成本40000元,其增值税进项税额为5200元。(5)用银行存款交纳增值税20000元,其中包括上月未交增值4000元。
1、甲公司为一般纳税人,材料采用实际成本核算。假定涉及的进项税额均在当期已经税务机关认证,并假定确认收入和纳税义务发生的时间一致。某年12月发生有关增值税的业务如下(1)5日向B公司采购材料一批,增值税专用发票上注明:价款为80000元,增值税10400元,材料已验收入库,货款及增值税用银行汇票支付。(2)12日用银行存款收购免税农副产品,实际支付的价款10000元,农副产品已作为库存商品验收入库,增值税率为9%。(3)15日销售商品1000件,不含税单价500元/件,增值税率13%,款项未收。(4)领用原材料一批用于集体福利,该材料成本40000元,其增值税进项税额为5200元。(5)用银行存款交纳增值税20000元,其中包括上月未交增值4000元。
1、甲公司为一般纳税人,材料采用实际成本核算。假定涉及的进项税额均在当期已经税务机关认证,并假定确认收入和纳税义务发生的时间一致。某年12月发生有关增值税的业务如下(1)5日向B公司采购材料一批,增值税专用发票上注明:价款为80000元,增值税10400元,材料已验收入库,货款及增值税用银行汇票支付。(2)12日用银行存款收购免税农副产品,实际支付的价款10000元,农副产品已作为库存商品验收入库,增值税率为9%。(3)15日销售商品1000件,不含税单价500元/件,增值税率13%,款项未收。(4)领用原材料一批用于集体福利,该材料成本40000元,其增值税进项税额为5200元。(5)用银行存款交纳增值税20000元,其中包括上月未交增值4000元。根据上述资料做出与增值税有关的会计分录
1、甲公司为一般纳税人,材料采用实际成本核算。假定涉及的进项税额均在当期已经税务机关认证,并假定确认收入和纳税义务发生的时间一致。某年12月发生有关增值税的业务如下:(1)5日向B公司采购材料一批,增值税专用发票上注明:价款为80000元,增值税10400元,材料已验收入库,货款及增值税用银行汇票支付。(2)12日用银行存款收购免税农副产品,实际支付的价款10000元,农副产品已作为库存商品验收入库,增值税率为9%。(3)15日销售商品1000件,不含税单价500元/件,增值税率13%,款项未收。(4)领用原材料一批用于集体福利,该材料成本40000元,其增值税进项税额为5200元。(5)用银行存款交纳增值税20000元,其中包括上月未交增值4000元。
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?