你好,你确定你提供的信息是准确无误的? 应交增值税为1万,这种情况是没有免抵退税额才是的啊

老师,我问下我12月有增值税附加税要交,没有留抵税额,应交增值税期末余额是0是吗?应交的增值税附加税1万就是应交税费期末余额是吗?正好本期有待认证进项税额3万,余额表应交税费勾稽关系是不是拿1万减去三万=负数2万,是吗?
出口免抵税额是可以抵减内销部分的应纳税额,如果当月销项4万,进项2万,当期出口免抵税额1万,那我本月应该交多少增值税?
老师,本期我应交增值税为1万,免抵退税额为2万,免抵税额是2万,按2万交附加税对吗?
老师,硬件销项税10万,对应进项税额9万,加计抵减本期实际抵减额是1万,无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万,无对应进项税额,要交2万增值税, 我该如何做结转本月增值税分录?
上个月有出口免抵额2万,本月增值税为0,附加税不用缴纳吗?这个免抵额附加税还未缴纳
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
培训机构的地址在哪里
老师我们公司,是跟这个人买水,然后个人,然后再去那个供水公司去。然后给我们开的发票,但是我们这个钱必须打给这个人。这种情况下,我们应该怎么办呀?
员工的报销款可以用别的发票来替代么
商贸日化企业,所得税税负控制在多少合理?比如销售额600万交多少合适推理公式,谢谢老师
老师,合同审核需要注意哪几个方面呢?(董孝彬老师)
什么情况下做其他应收款 什么情况下做其他应付款
2025年企业的费用票,是不是在26年5.31号前补齐都能税前扣除
有残疾证可以开发票吗开农产品的发票
有残疾证可以开发票吗
不是免抵税额要交附加税吗?
你好,免抵税额,是要缴纳附加税。 我的意思是你这里数据关系不对:应交增值税为1万,这种情况是没有免抵退税额的
我就是有出口开票了呀,怎么没有免抵退额
你好,应纳税额是负数(有留底税额的情况下),才会有免抵税额的
我本期交增值税就没有免抵税额?
你好,是的,是这样的 个人建议你去做相应的学习
老师,我交了增值税1万,本月开了出口发票免抵退税额是2万,那这2万要不要交附加税
你好,免抵退税额是2万,要交附加税 你说的这种情况不存在的(交了增值税1万,免抵退税额是2万) 个人建议你去做相应的学习
老师,有这种情况呀,免抵退税额是2万就退不了而已,2万像你说的要交交附加税
老师,本期要交即征即退税额,和免抵退税额,有联系吗
你好,你可以去学习一下增值税的免抵退,就知道没有这种情况的(我苦口婆心说这么多,希望你能重视) 当然免抵税额,是会作为附加税计税依据的