你好,是的,是这样的

老师,请问当月有暂估入库并做为成本出库了,次月收到发票冲暂估,已结转成本的分录要冲了重做吗?
老师:暂估成本必须次月冲账吗?
老师,您好!当月暂估收入,成本也结转了,次月冲暂估收入,那成本也要冲回吗?次月把暂估的收入开票了。
暂估主营业务成本分录为,借 主营业务成本 贷 应付账款暂估,次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本,有个问题,这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
12月成本票不够先做了暂估成本入账 , 在次月红冲上月的暂估 , 我需要在24年红冲12月底的暂估成本分录吗?
老师,员工四月底离职,4月份工资公司误发了,发成了包含社保的金额了,下个月没有办法再在实发工资里扣除了,老板说多发的当成工资发放,影响4月税吗?税已经申报了,怎么做账呀
补申报往年收入21年增加未开票收入330000,22年1092000,23年3360000,已申报了增值税及附加、印花税、年度企业所得税,缴纳了税费及滞纳金。账务怎么处理?财务报表用不用去更正? 经自查,2021年需补收入330000元,应交增值税及附加11088元,滞纳金6302.84元;企业所得税82203元,滞纳金59597.18元;印花税99元,滞纳金78.31元,共159368.33元; 2022年需补收入1092000元,应交增值税及附加36691.2元,滞纳金21382.45元;企业所得税163210.32元,滞纳金88541.6元;印花税327.6元,滞纳金199.84元,共310353.01元; 2023年需补收入3360000元,应交增值税及附加112896元,滞纳金46162.37元;企业所得税502185.6元,滞纳金180535.72元;印花税1008元,滞纳金431.42元,共843219.11元。 本次总缴纳税金及滞纳金共1312940.45,税款今天已全部申报入库。
老师,今天注销了一家小规模,其他应付款有余额3000,平不了,怎么处理
我是北京按季度申报增值税的小规模纳税人。然后我4月开票了河北项目专票50万。那我六月还要开几十万的票,那我是不是在七月征期内把第二季度开票的一起进行申报、预缴就可以。
你好老师,我们在公户提取的备用金20000是不是这个2万也需要发票对起来是吗?
老师,有个欠法人的款,没钱还,最后转入营业外收入,需要交增值税不?
老师,工作地跟房产地在同一城市。她既租房又有房贷,是不是只能用房贷?如果她房子在装修不能住,装修这段时间她可以选租金抵扣吗。
买了车的保险做了待摊费用以后 下个月保险公司又把钱退回来了 做什么凭证?
深圳市企业,之前房东是二手房东,现在转给村委了,实际房租每个月20万,之前二手房东走公账开2万的租金发票,现在村委股份公司20万不含税走公账,开具发票说要加13个点税,现在不加税点只有收据的话,汇算清缴调整,这件事之前有租金发票的,现在没有对于企业来说,有没有风险,该不该加税点开发票,前后租金相差挺大啊
老师好,公司有个去年供应商返点开出的红字发票,这个怎么去做会计分录
那对方因为实际原因,次月开不出来发票怎么办?
你好,先冲销上个月的暂估,然后继续暂估入账。 如果确定无法取得发票,就需要做无票购进处理